你好,同學(xué) 可以抵扣進(jìn)項(xiàng)7.8
該企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率17% 1. 購進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付貨款60萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額10.2萬元;另外支付購貨運(yùn)輸費(fèi)用6萬元,稅率7%,取得運(yùn)輸公司開具的普通發(fā)票,求可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少?
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,貨物適用增值稅稅率為13%,2019年10月的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:(1)銷售甲產(chǎn)品給某大商場,開具普通發(fā)票,取得含稅銷售額113萬元。(2)銷售乙產(chǎn)品,開具專用發(fā)票,發(fā)票上注明銷售額58萬元(3)購進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款60萬元,另外支付購貨的運(yùn)輸費(fèi)用6萬元,取得運(yùn)輸公司開具的增值稅專用發(fā)票,上面注明的稅金為0.54萬元。計(jì)算該企業(yè)10月應(yīng)繳納的增值稅稅額
購進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明制度的貨款60萬元、進(jìn)項(xiàng)稅額7.8萬元,另外支付購貨的運(yùn)輸費(fèi)用6萬元,取得運(yùn)輸公司開具的貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票。進(jìn)項(xiàng)稅額怎么計(jì)算啊
85.某企業(yè)為--般納稅人,購進(jìn)貨物取得專用增值稅發(fā)票,注明支付的貨款為60萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額為10.2萬元,另外支付貨物的運(yùn)輸費(fèi)用為6萬元,取得運(yùn)輸公司開具的普通發(fā)票,該外購貨物應(yīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是()萬
某企業(yè)是增值稅一般納稅人,適用一般稅率13%,2020年7月發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如,購進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款120萬元、進(jìn)項(xiàng)稅額15.6萬元,貨物驗(yàn)收入庫;另外,支付購貨的運(yùn)輸費(fèi)用取得增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)6萬元.,稅款0.54萬元,企業(yè)可以抵扣的增值稅稅額是
個(gè)體戶可以自己網(wǎng)上注銷嗎?
老師請(qǐng)教一下。如果當(dāng)月計(jì)提的工資 部分當(dāng)月沒有發(fā)的話 在實(shí)發(fā)工資表里 要做 實(shí)發(fā)工資的數(shù)據(jù)嗎、備注:未發(fā)嗎 還是 等實(shí)際發(fā)放等時(shí)候才能填 實(shí)發(fā)工資數(shù)據(jù) ,如果不填的話 是否是等補(bǔ)發(fā)的時(shí)候 再多做一張 實(shí)際發(fā)放的表備注補(bǔ)發(fā)部分的工資呢
老師好,跨省報(bào)個(gè)人經(jīng)營所得,是不是代扣代繳系統(tǒng)也要選擇外省的,怎么沒看到選擇的地方呢
老師12章或有事項(xiàng)銷售合同支付違約金存在標(biāo)的資產(chǎn)分錄怎么寫呢?謝謝老師
一般納稅人企業(yè)所得稅稅率是多少
@樸老師,今年我們高企復(fù)審,我想問下高新技術(shù)產(chǎn)品占總收入的比重要超過60%,請(qǐng)問,對(duì)于這塊的核查稅務(wù)人員會(huì)在哪些方面要求提供佐證判定為確實(shí)是高新技術(shù)產(chǎn)品?因?yàn)閭儸F(xiàn)在是有銷售合同和發(fā)票,但是其他的東西沒有,想咨詢一下?
實(shí)收資本交印花稅,只要在當(dāng)年交營業(yè)帳薄印花稅就可以了是吧,不用年年交吧
老師負(fù)債表表從分類,其他應(yīng)收款借方期初加其他應(yīng)付款借方的期初對(duì)嗎,然后期末加期末
老師,今年我們高企復(fù)審,我想問下高新技術(shù)產(chǎn)品占總收入的比重要超過60%,請(qǐng)問,對(duì)于這塊的核查稅務(wù)人員會(huì)在哪些方面要求提供佐證判定為確實(shí)是高新技術(shù)產(chǎn)品?因?yàn)閭儸F(xiàn)在是有銷售合同和發(fā)票,但是其他的東西沒有,想咨詢一下?
老師,我們廠子賣商品給客戶,客戶少給的2000元是押金,走什么科目?為什么?