你好;? ? ? ?可以的; 你確實(shí)把你的負(fù)債表都清理掉 。? ? ? 那么你們就寫0? ??
新成立的公司第一次報(bào)企業(yè)所得稅,資產(chǎn)總額不能為0,而賬只計(jì)提了兩個(gè)月的工資報(bào)表上資產(chǎn)和負(fù)債所有者權(quán)益都為0,但財(cái)報(bào)的時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債所有者權(quán)益是不能為0的,那這個(gè)怎么填,還有所有者權(quán)益變動(dòng)表怎么填?
買進(jìn)固定資產(chǎn)10000就發(fā)生了這一個(gè)業(yè)務(wù),那我資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額肯定是10000。但是資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益,公司剛成立就買了個(gè)固定資產(chǎn)其他什么也沒發(fā)生,想問一下負(fù)債和所有者權(quán)益有數(shù)嗎?最后肯定還要滿足資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益,不可能資產(chǎn)是10000,負(fù)債是0,所有者權(quán)益也是0吧?
老師:銀行需要報(bào)表,把21年?duì)I業(yè)額增加了,然后利潤也增加了,那么我22年資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤也增加,資產(chǎn)與負(fù)債+所有者權(quán)益不等了,我怎么調(diào)啊
資產(chǎn)負(fù)債表中的所有者權(quán)益,除了未分配利潤外,其他采用資產(chǎn)負(fù)債表日的即期匯率 提取的盈余公積不是也是所有者權(quán)益嗎?為什么不是采用資產(chǎn)負(fù)債表日的即期匯率
老師,企業(yè)去注銷,資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)負(fù)債如果清0,那么所有者權(quán)益也為0了。未分配利潤也為0了。能那樣填嗎?
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對(duì)吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時(shí)購買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個(gè)履約義務(wù),資料2是1個(gè)履約義務(wù),資料3是1個(gè)履約義務(wù),對(duì)嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么
老師,那么其他應(yīng)付款過大怎么處理。沖不掉了他亂掛了很多人。購買商品然后不走公賬話其他應(yīng)付的也有。
也不是特別大20萬。但是對(duì)于小規(guī)模來說也是不小一筆
你好; 其他應(yīng)付款是掛的那個(gè)明細(xì)的; 是股東還是誰的?
轉(zhuǎn)營業(yè)外收入的話要交五千多稅。老板不愿意
?你好;? 你看看之前虧損了嗎; 看是否可以彌補(bǔ)部分的虧損? ?
之前未分配利潤是負(fù)數(shù)的
?你好; 負(fù)數(shù)是可以彌補(bǔ)虧損的; 你之前虧損了好多; 你轉(zhuǎn)過去營業(yè)外收入的金額多少;這樣好判斷的??
是小規(guī)模,上季度未分配利潤是-12000,現(xiàn)在把資產(chǎn)負(fù)債清0,轉(zhuǎn)入營業(yè)收入差不多250000?怎么彌補(bǔ)呢
但是沒聽過往來可以直接彌補(bǔ)虧損呢老師。也沒聽過哪個(gè)老師這樣說
?你好1;? ? ?我是說 你 其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)營業(yè)外收入后; 你利潤不是增加了嗎? ? 你去看看 利潤增加后是否會(huì)顯示正數(shù)金額; 如果正數(shù)金額可以用往年的 虧損來彌補(bǔ) ;明白了嗎? ?
嗯老師,是正數(shù)呢25萬左右。然后利潤總額跟凈利潤我填了25萬左右,怎么彌補(bǔ)操作呢?直接把25萬減掉以前的未分配利潤么?
?你好 ;? 彌補(bǔ)到時(shí)是自動(dòng) 彌補(bǔ)的; 你企業(yè)所得稅申報(bào)表會(huì)自動(dòng)彌補(bǔ)虧損金額的;? ?你看下彌補(bǔ)后的金額 是否還是正數(shù) ;? 在判斷是否繳納所得稅??
不會(huì),我是手寫的報(bào)表,去前臺(tái)
?你好;? ?不會(huì); 那你就? 看你? ? 虧損了 多少 ; 比如你虧損了50萬;? 你是 現(xiàn)在 結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 利潤有25萬; 那么你? ? 虧損彌補(bǔ)金額寫25萬即可? ??
直接改的話,會(huì)不會(huì)被稅局說哇老師,說我營業(yè)利潤+營業(yè)收入-營業(yè)外支出=利潤總額,利潤總額加出來不對(duì)。有點(diǎn)擔(dān)心
?你好1.? 你直接彌補(bǔ) 這個(gè) 可以的; 實(shí)際中本身就允許虧損彌補(bǔ)的? ?