你好,有的這個是針對5%的發(fā)票,這個45萬還是總的銷售額 政策截止到今年年底 如果是3%的,你開普通發(fā)票免增值稅,附加稅跟著免。
小規(guī)模納稅人,本月開專票25萬元,根據(jù)增值稅免征政策,小規(guī)模季度銷售額不超過45萬元可以免征增值稅,但是因為開的專票,專票不管什么情況都需要繳納增值稅,那么附加稅呢?根據(jù)財稅12號文,小規(guī)模免征附加稅范圍擴(kuò)大,小規(guī)模季度銷售額30萬元內(nèi)免征附加稅,那么,我想問下,因為25萬元都是專票,在30萬額度內(nèi),可以免征?還是說延續(xù)增值稅那個 專票不管什么情況都需要交稅,附加稅也是專票不管什么情況都需要交稅?不知道我表述清楚沒,謝謝
有沒有老師比較了解目前上海關(guān)于個人獨資企業(yè)的稅收政策 現(xiàn)在還有核定征收的個獨嗎?小規(guī)模納稅人是月度15萬季度45萬免征增值稅嗎 個人獨資企業(yè)有沒有小規(guī)模跟一般納稅人的區(qū)分
請問老師小規(guī)模納稅人季度不超過45萬免征增值稅,附加稅是季度不超過30萬免稅,假如這個季度銷售了40萬,增值稅免了,而附加稅是根據(jù)實際繳納的增值稅作計稅依據(jù)的,所以也免稅嗎?還是根據(jù)課件講的超過30萬減半征收,假如增值稅發(fā)票上稅額是4000,附加稅是4000×7%×50%嗎?麻煩老師了
就是現(xiàn)在小規(guī)模的,從4月1號開始不是免那個增值稅嗎?普票嗯,如果說客戶季度現(xiàn)在從4月1號開始啊,季度超過45萬以后也是免嗎?,F(xiàn)在有200萬收入,分開幾個月開票能免增值稅?小規(guī)模的一年是不能超過500萬的吧
請問老師,小規(guī)模季度不超三十萬,一般納稅人月度不超十萬是不是教育費附加地方教育費附加都免稅,只交城建稅,而且城建稅減半? .小規(guī)模開具普票不含稅收入500萬內(nèi)免征增值稅(2022年4月1日至2022年12月31日),(專票+普票不超500萬),普票開免稅發(fā)票,小規(guī)模開專票雖然整體收入沒超過500萬,也是正常要交稅的是嗎?
個人所得稅申報流程是什么
請樸老師解答,請問老師,這題中,應(yīng)收票據(jù)減少20萬,那對應(yīng)的應(yīng)該也是銀行存款減少,應(yīng)付職工薪酬減少也是對應(yīng)的銀行存款,預(yù)收賬款增加也是對應(yīng)的銀行存款,這三都涉及到經(jīng)營活動的現(xiàn)金流,為什么還要算這三,怎么理解,其它我理解的是沒有涉及現(xiàn)金流,所以得調(diào)整
退稅的整個流程,以及如何把貨物包裝成能退稅的
老師我們企業(yè)一般納稅人變成農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項稅額核定扣除辦法的納稅人,那銷售時開出的發(fā)票怎么抵扣自開的收購小票呀
發(fā)工資3000,社保個人承擔(dān)部分公司付了,怎么申報個稅
老師,現(xiàn)在要結(jié)轉(zhuǎn)材料成本,這個領(lǐng)料單是什么時候做的
客戶告知函和押品知情書是什么?
老師,我公司這個月用國內(nèi)ERP了,那個收入和成本是不是都在國內(nèi)ERP里去導(dǎo)數(shù)據(jù)了嗎
請樸老師解答,請問老師,這題是500+10=510,水災(zāi)造成設(shè)備損毀賠款10萬,那為什么收到購入設(shè)備留抵退稅不算在內(nèi),它同樣也是購買設(shè)備產(chǎn)生的,屬于投資活動
老師我們是小規(guī)模,是專門做視頻拍攝的,客戶要開專票,我是按照1%開還是按照3%開專票啦?
3%的超過45也免嗎?
你好,3%的沒有這個限制。
3%的,只要您累積收入在500萬以內(nèi)都可以。
開始日期截止日期是什么時候呢?
你好,3%的普通發(fā)票免增值稅是從今年四月份到今年年底。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。