你好,學員,稍等一下的
甲公司2019年度利潤總額為90萬元,其中國債利息10萬元,稅收滯納金8萬元職工福利費超過稅法扣除12萬元。該公司適用的所得稅稅率為25%。公司遞延所得稅負債的年初數為40萬元,年末數為50萬元。遞延所得稅資產的年初數為10萬元,年末數為15萬元。 除上述事項外,甲企業(yè)無其他納稅調整事項。 要求:(1)計算甲企業(yè)2019年度應納稅所得額 (2)計算甲企業(yè)2019年度應交所得稅額。 (3)計算甲企業(yè)2019年所得稅費用。 (4)計算甲企業(yè)2019年度實現的凈利潤。 (5)甲企業(yè)年末計算并結轉所得稅費用、結轉凈利潤的會計分錄。(答案中的金額單位用萬元表示)
甲企業(yè)2019年度利潤總額為2100萬適用的所得晚權率為25%,甲企業(yè)通延所得質產年初數為300元:遞延所得負年初數為100萬5元,年末數為150萬單位用萬元表示(1)計算甲企業(yè)2019年度應交所得(2)計算甲企業(yè)2019年延所得稅費用3)計算甲企業(yè)2019年度所得稅費用(5)計算甲企業(yè)2019年度實現的凈(6)制甲企業(yè)年末潔平
3、某企業(yè)2021年度利潤總額為500萬元,應納稅所得額為450萬元遞延所得稅負債年初數為45萬元,年末數為58萬元;遞延所得稅資產年初數為18萬元,年末數為10萬元;所得稅稅率為25%。
某企業(yè)2021年度利潤總額為500萬元,應納稅所得額為450萬元;遞延所得稅負債年初數為45萬元,年末數為58萬元;遞延所得稅資產年初數為18萬元,年末數為10萬元;所得稅稅率為25%。求會計分錄
某企業(yè)2021年度利潤總額為500萬元,應納稅所得額為450萬元;遞延所得稅負債年初數為45萬元,年末數為58萬元;遞延所得稅資產年初數為18萬元,年末數為10萬元;所得稅稅率為25%。求會計分錄
老師說,同事出差了,報銷車費,住宿費,伙食費發(fā)票少了,怎么做賬呢?要求補別的發(fā)票嗎?能做費用嗎?
老師,我們公司是供應鏈企業(yè),給大學食堂配送蔬菜和肉的。我們這家子公司在去年9月份成立之前,子公司的老板買了兩輛冷藏車,不過是落戶在了我們集團其中一家分公司名下。因為實際是我們這家子公司老板出的錢,也實際是我們在使用,所以我們跟落戶的那家分公司簽了租車協議。今年這兩輛冷藏車要支付保險費和車輛年檢費,我們公司是用老板的私卡轉錢到集團的法人私卡上,由法人又轉到落戶的那家公司來支付保險費和車輛年檢費的。請問我這邊內賬該怎么做賬?
我們公司因為訴訟案件被司法扣劃了70萬,但是現在這個錢沒有付到對方公司,只是凍結了。要怎么做賬務處理
為什么帶開勞務發(fā)票稅點是2.3%,個人給小規(guī)模開發(fā)票要收20%個人所得稅,能給講一下嗎
老師,如果是公司沒有出差外地的業(yè)務,但是開票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請問公司購買了手機送客戶,這個業(yè)務我能不能把手機作為我們某項目使用的設備,去做固定資產折舊扣除?如果按固定資產折舊做扣除會有風險嗎
老師,我想問下今年有說股東無償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒有收利息收入也是不行嗎?
閑聊一下,抖音有個算命師算命挺準人挺多的,我就排隊去算,就是一個熱氣球,排了一個小時,到我了,看了我的八字,后來說問我,你想問什么問吧,不收你的,我就害怕了,是我命不好?后來我問了感情,啥時結婚他說了完了我把熱氣球刷給他,他就下播了,額,,,我一臉懵逼,看抖音說有3不收,雖然我知道不能全信,但是有在她直播間蹲好幾個月一年好久的,那些人都收就我不收,我是不是命不好,哎,就是閑聊,不是要安慰我,就是這個事遇到過?我就懷疑是不是我命不好
老師,我們的供貨方不愿意給我們開具發(fā)票,讓我們把錢打給另一家他們的合作方,由他們這家合作方給我們開具發(fā)票。我這邊出具了一份代收代付款協議。請問,我這邊做賬的時候,供應商我是該掛實際給我們供貨的這家,還是應該掛我們付錢過去和開票給我們公司的那家?
空調工程公司的成本如何核算