你好,學員,稍等一下

3、企業(yè)為增值稅一般納稅人。該企業(yè)于2021年2月6日,開出一張面值為113000元、期限3個月的不帶息商業(yè)匯票,用以采購一批材料。增值稅專用發(fā)票上注明的材料價款為100000元,增值稅額為13000元。材料未入庫。編制會計分錄如下:假設(shè)上例中的商業(yè)匯票為銀行承兌匯票,已交納承兌手續(xù)費32.50元。編制會計分錄如下:2021年7月6日,企業(yè)于2月6日開出的商業(yè)匯票到期。甲公司通知其開戶銀行以銀行存款支付票款。編制會計分錄如下:假設(shè)上述商業(yè)匯票為商業(yè)承兌匯票,則若到期時甲企業(yè)無力支付票款,編制會計分錄如下:
1.企業(yè)為增值稅一般納稅人。該企業(yè)于2021年2月6日,開出一張面值為113000元、期限3個月的不帶息商業(yè)匯票,用以采購一批材料。增值稅專用發(fā)票上注明的材料價款為100000元,增值稅額為13000元。材料未入庫。編制會計分錄如下:假設(shè)上例中的商業(yè)匯票為銀行承兌匯票,已交納承兌手續(xù)費32.50元。編制會計分錄2.2021年7月6日,企業(yè)于2月6日開出的商業(yè)匯票到期。甲公司通知其開戶銀行以銀行存款支付票款。編制會計分錄如下:假設(shè)上述商業(yè)匯票為商業(yè)承兌匯票,則若到期時甲企業(yè)無力支付票款,編制會計分錄如下:寫第2題謝謝
1.企業(yè)為增值稅一般納稅人。該企業(yè)于2021年2月6日,開出一張面值為113000元、期限3個月的不帶息商業(yè)匯票,用以采購一批材料。增值稅專用發(fā)票上注明的材料價款為100000元,增值稅額為13000元。材料未入庫。編制會計分錄如下:假設(shè)上例中的商業(yè)匯票為銀行承兌匯票,已交納承兌手續(xù)費32.50元。編制會計分錄如下:2.2021年7月6日,企業(yè)于2月6日開出的商業(yè)匯票到期。甲公司通知其開戶銀行以銀行存款支付票款。編制會計分錄如下:假設(shè)上述商業(yè)匯票為商業(yè)承兌匯票,則若到期時甲企業(yè)無力支付票款,編制會計分錄如下:寫第2題謝謝
4、企業(yè)為增值稅一般納稅人。該企業(yè)于2021年2月1日,開出一張面值為113000元、期限3個月的帶息商業(yè)匯票,票面利率12%,用以采購一批材料。增值稅專用發(fā)票上注明的材料價款為100000元,增值稅額為11300元。編制會計分錄如下:假設(shè)上例中的商業(yè)匯票為銀行承兌匯票,已交納承兌手續(xù)費32.50元。編制會計分錄如下:2021年2、3、4月計提票據(jù)利息,編制會計分錄如下:2021年5月1日,票據(jù)到期,支付票據(jù)款,編制會計分錄如下:
3、企業(yè)為增值稅一般納稅人。該企業(yè)于2021年2月6日,開出一張面值為113000元、期限3個月的不帶息商業(yè)匯票,用以采購一批材料。增值稅專用發(fā)票上注明的材料價款為100000元,增值稅額為13000元。材料未入庫。編制會計分錄如下:假設(shè)上例中的商業(yè)匯票為銀行承兌匯票,已交納承兌手續(xù)費32.50元。編制會計分錄如下:2021年7月6日,企業(yè)于2月6日開出的商業(yè)匯票到期。甲公司通知其開戶銀行以銀行存款支付票款。編制會計分錄如下:假設(shè)上述商業(yè)匯票為商業(yè)承兌匯票,則若到期時甲企業(yè)無力支付票款,編制會計分錄如下:無力支付票據(jù)怎么算啊
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應(yīng)發(fā)工資扣個人承擔的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分攤嗎還是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢 這是純勞務(wù)