你好 借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款
購(gòu)入材料50千克每千克100元,計(jì)價(jià)款5000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額850元,開(kāi)出一張現(xiàn)金支票支付款項(xiàng)材料尚未到達(dá)。
購(gòu)入材料50千克每千克100元,計(jì)價(jià)款5000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額850元,開(kāi)出一張現(xiàn)金支票支付款項(xiàng)材料尚未到達(dá)分錄。
5日,向新元購(gòu)入乙材料100千克,千克單價(jià)50元,計(jì)價(jià)款500元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額850元,材料驗(yàn)收入庫(kù),款項(xiàng)尚未支付。做會(huì)計(jì)分錄
向新元購(gòu)入乙材料100千克,每千克單價(jià)50元,計(jì)價(jià)款5000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額850元,材料驗(yàn)收入庫(kù),款項(xiàng)尚未支付。
向新元購(gòu)入乙材料100千克,每千克單價(jià)50元,計(jì)價(jià)款5000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額850元,材料驗(yàn)收入庫(kù),款項(xiàng)尚未支付。 正確的分錄
企業(yè)通過(guò)勞務(wù)外包方式,請(qǐng)第三方提供的職工食堂人員勞務(wù)、駕駛服務(wù)、保潔服務(wù)、裝卸服務(wù),是否需要計(jì)繳印花稅
面試互聯(lián)網(wǎng)游戲公司,應(yīng)該學(xué)習(xí)哪個(gè)行業(yè)實(shí)操
老師,如果有小部分員工情況特殊沒(méi)有繳納社保,社保數(shù)據(jù)和工資薪金申報(bào)數(shù)據(jù)對(duì)不上的話,會(huì)不會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題
按產(chǎn)出法計(jì)算履約進(jìn)度,如果已發(fā)生的成本大于按產(chǎn)出法計(jì)算的成本,那結(jié)轉(zhuǎn)成本按哪個(gè)金額結(jié)轉(zhuǎn)啊
你好 老師 問(wèn)下 這種滴滴出行開(kāi)的電子普通發(fā)票 能做進(jìn)項(xiàng)增值稅抵扣嗎?是計(jì)算抵扣還是按照此發(fā)票上邊的稅額抵扣?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人建筑公司,能開(kāi)3%勞務(wù)費(fèi)專(zhuān)票嗎?
2021年公司購(gòu)買(mǎi)的汽車(chē),會(huì)計(jì)一次把固定資產(chǎn)折舊完了,到2022年初,車(chē)還在公司使用,但是會(huì)計(jì)把固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊的賬面金額處理為0了, 現(xiàn)在公司要賣(mài)這輛車(chē) 會(huì)計(jì)要怎么處理-小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,一家一般納稅人,成本開(kāi)進(jìn)來(lái)很多,收入很少,他現(xiàn)在開(kāi)出去一張專(zhuān)票,是場(chǎng)地租賃,它進(jìn)項(xiàng)是材料,能抵扣嗎,還是全額交稅
老師,如果年底前其他應(yīng)付款股東掛賬20萬(wàn),未分配利潤(rùn)-25萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)要不要給股東交20%個(gè)稅?
老師,圖片劃線的內(nèi)容是什么意思?如果我準(zhǔn)備9月份申請(qǐng)?jiān)鲋刀惲舻淄硕?,進(jìn)項(xiàng)稅構(gòu)成比例就是從2019年4月至2025年8月的已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額(假如是1000)占同期全部已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額比重,老師,這倆進(jìn)項(xiàng)稅額不是一個(gè)金額嗎?