你好 可以的,這個(gè)月能夠減掉的,另外,你們也還可以對(duì)上個(gè)季度進(jìn)行更正申報(bào)的

老師,小規(guī)模的增值稅減免記賬時(shí)間是記在當(dāng)月還是在季度末?我現(xiàn)在7月有開(kāi)一張發(fā)票不到1萬(wàn)這個(gè)增值稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入應(yīng)該在哪個(gè)月?
老師我是小規(guī)模納稅人,二季度有張作廢的發(fā)票我做到賬記錄,但是報(bào)稅沒(méi)錯(cuò),賬上的收入比報(bào)稅多6960,這個(gè)季度我改過(guò)來(lái)了,但是報(bào)表和賬上得收入不一致,怎么辦
小規(guī)模公司,三個(gè)季度多報(bào)了幾萬(wàn)的無(wú)票收入,以為是不用開(kāi)票的,這個(gè)季度又開(kāi)了發(fā)票出去,報(bào)增值稅的時(shí)候是否可以報(bào)無(wú)票收入負(fù)數(shù),沖掉上個(gè)季度的無(wú)票收入
老師你好,我們有一個(gè)季度有減免稅款,辦理的時(shí)候稅局把減免的稅款增加到了收入,現(xiàn)在賬上和增值稅申報(bào)表的收入不一樣,這樣怎么處理
老師,你好。我是小規(guī)模公司。在之前季度把未來(lái)票收入調(diào)到了收入并且納稅了,現(xiàn)在如果這個(gè)未來(lái)票收入現(xiàn)在開(kāi)票了。那我要把帳里的沖銷。那我報(bào)稅的時(shí)候。這個(gè)沖掉的稅費(fèi)不能減少了是嘛?
銷項(xiàng)稅額五萬(wàn),用了待認(rèn)證4萬(wàn),未交增值稅借方留抵余額2萬(wàn),最后留抵1萬(wàn),怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅,讓未交增值稅借方余額為1萬(wàn)
免稅行業(yè)要求進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問(wèn)已經(jīng)折舊完畢的固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅部分怎么處理
老師停車(chē)場(chǎng)是交城鎮(zhèn)土地使用稅還是房產(chǎn)稅呢?
老師,公司注冊(cè)時(shí)是認(rèn)繳,現(xiàn)在法人出資了一部分,需要做驗(yàn)資么?
公司貸款一年整還款怎么寫(xiě)分錄
老師好,在用的財(cái)務(wù)軟件中沒(méi)有“研發(fā)支出勞務(wù)費(fèi)"這個(gè)科目,請(qǐng)問(wèn)可以在損益大類中自己新增設(shè)置嗎?
老師,企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額怎么算?
請(qǐng)問(wèn)老師電子稅務(wù)局收到繳納稅費(fèi)信用降級(jí)提醒,怎么處理呢
老師您好 ,小規(guī)模納稅人,11月10日變更一般納稅人。選擇次月生效。納稅申報(bào)時(shí)10月和11月增值稅還是按小規(guī)模征收嗎,12月是一般納稅人了對(duì)申報(bào)會(huì)有影響嗎
老師,24年的預(yù)收賬款現(xiàn)在發(fā)票可以入賬不,當(dāng)時(shí)沒(méi)做無(wú)票收入


直接把憑證刪除可以嗎?
可以的,你這個(gè)數(shù)據(jù)正確的話,直接刪除是可以的
老師今天申報(bào)票表比對(duì)沒(méi)有通過(guò),減去上季度多報(bào)數(shù)據(jù),有差額
可以截圖給我看一下嗎?
截圖發(fā)送不了
就是這個(gè)
這個(gè)圖片實(shí)在是太小了,有大一點(diǎn)的嗎