你好,可以走人工費(fèi)的,沒有發(fā)票正常做賬,但是不允許抵扣所得稅。
老師,我們是建筑公司勞務(wù)大包。現(xiàn)在我們把工程分包給小的勞務(wù)隊(duì)伍了。我要取得進(jìn)項(xiàng)票。這樣的話我能讓隊(duì)伍個(gè)人去代開專票嗎?個(gè)人沒有營業(yè)執(zhí)照也沒有稅收登記
老師,我公司是一般納稅人人力資源服務(wù)有限公司,把我公司包的活,外包給勞務(wù)隊(duì),我公司收到錢后給勞務(wù)隊(duì)開工資(勞務(wù)費(fèi)),對方給我公司開勞務(wù)費(fèi)普通發(fā)票,怎么做分錄?謝謝老師!
工程隊(duì)是個(gè)體戶分包了人工,要怎么開發(fā)票?開建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi)可以?這個(gè)是繳納個(gè)稅勞務(wù)費(fèi)還是個(gè)稅經(jīng)營所得?
老師好,建筑公司用的勞務(wù)隊(duì)的工人(勞務(wù)隊(duì)開建筑服務(wù)的勞務(wù)發(fā)票給建筑公司),在施工過程中發(fā)生工傷,住院費(fèi)是勞務(wù)工人的名字,建筑公司可以入帳、并稅前扣除嗎?用什么科目入帳?
老師您好 我們是和國企建筑集團(tuán)分包的工程項(xiàng)目屬于3%的勞務(wù)分包合同 現(xiàn)在項(xiàng)目工程款到我們公司啦,現(xiàn)在我們要把款付給下面純勞務(wù)的施工隊(duì)伍,施工隊(duì)開具給我們的發(fā)票是*建筑服務(wù)*工程服務(wù) 能不能使用? 還是要開具*建筑服務(wù)*勞務(wù)費(fèi)才可以?
老師 你好 廢紙皮收入交幾個(gè)點(diǎn)稅啊
農(nóng)業(yè)米糠免企業(yè)所得稅嘛
郭老師接,我們做塑料生產(chǎn)的,成型的模具,做什么科目,如果后面才會(huì)到票,我做暫估什么
老師,在計(jì)提工資的時(shí)候 借:管理費(fèi)用 10000(應(yīng)發(fā)數(shù)) 貸:應(yīng)付職工薪酬10000 計(jì)提保險(xiǎn)的時(shí)候:借:管理費(fèi)用-社保費(fèi)1200 其他應(yīng)收款-個(gè)人負(fù)擔(dān)600 貸:應(yīng)付職工薪酬 -保險(xiǎn)費(fèi)1800 這樣做憑證是不是管理費(fèi)用多計(jì)提了?因?yàn)樵谟?jì)提管理費(fèi)用的時(shí)候包含了個(gè)人應(yīng)負(fù)擔(dān)的部分,我這樣理解對嗎
老師,報(bào)廢部分材料需要什么要求,流程是什么?
老師,同一集團(tuán)100%控股下的兩個(gè)子公司合并,在合并報(bào)表時(shí)被合并公司有實(shí)收資本39976218.07,資本公積有1500,未分配利潤-151703739.61本年利潤-3050222.12,所有者權(quán)益合計(jì)是-114776243.66這些數(shù)據(jù)合并到合并公司,這些數(shù)據(jù)是被合并公司的數(shù)據(jù),用長期股權(quán)投資怎么沖抵這些權(quán)益?分錄怎么做沒明白
先給員工報(bào)銷再用發(fā)票沖可以嗎
公司購買的集裝箱搭建的簡易休息室,做賬時(shí)計(jì)入固定資產(chǎn)嗎?
郭老師,我們做塑料生產(chǎn)的,成型的模具,做什么科目,如果后面才會(huì)到票,我做暫估什么
以前年度所有的貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 記成了應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 了現(xiàn)在如何處理?直接注銷 更正嗎?
那需要報(bào)個(gè)稅嗎?
你好,最好給他們申報(bào)個(gè)稅勞務(wù)報(bào)酬。
老師,看到有些說很多建筑公司都不申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬也不開票,這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?容易被查嗎?
有風(fēng)險(xiǎn)的沒法抵扣所得稅,而且單位沒有履行代扣代繳的義務(wù),個(gè)人少交了個(gè)稅