同學(xué)你好 是專票不?我們是小規(guī)模嗎?能用多少年?

徐老師您好!我們是建筑幕墻公司的,在10月份的時(shí)候暫估了人工費(fèi),11月收到了發(fā)票,11、12月都有佬人工費(fèi)出去,收到的是3%的工程服務(wù)的專票,11月已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在有三個(gè)問題要請教老師:1、10月暫估的人工費(fèi)現(xiàn)在要怎么做會(huì)計(jì)公錄,2、收到發(fā)票后要怎么做會(huì)計(jì)分錄 ,3、發(fā)票認(rèn)證后怎么做分錄,因?yàn)閯傞_始做建筑行業(yè)的賬還是怕做錯(cuò)了。麻煩老師給解答一下,謝謝!
你好老師,我公司做了一個(gè)冷庫安裝總共花費(fèi)了899,000,這個(gè)如何做賬呢?然后怎么分?jǐn)傉叟f? 主要是這個(gè)冷庫在1月份已經(jīng)安裝了,分別是在1月,三月發(fā)票也開出來了,然后發(fā)票到現(xiàn)在才在我手上,合計(jì)金額899000元,多指點(diǎn)一下…麻煩你了老師
老師,月末單位結(jié)轉(zhuǎn)成本的一個(gè)問題咨詢: 假如2月1日購買蘋果10000斤,單價(jià)1元,花費(fèi)了10000元。另外產(chǎn)品入庫另外,運(yùn)費(fèi)花了1000元,裝卸費(fèi)花了1000元,支付冷庫存儲(chǔ)費(fèi)花了1000元。入庫之后發(fā)現(xiàn)蘋果只有9800斤。截止2月28日賣了5000斤,期末結(jié)轉(zhuǎn)成本按照月末一次加權(quán)平均法進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。老師在小規(guī)模的實(shí)操講課講到結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,往往只看發(fā)票上的產(chǎn)品采購價(jià)格來講,而沒有講過運(yùn)輸費(fèi)、損耗等的處理,因此請問老師: ①在支付運(yùn)費(fèi)、裝卸費(fèi)和冷庫倉儲(chǔ)費(fèi)的時(shí)候,這三筆錢分別怎么做會(huì)計(jì)科目,是列入產(chǎn)品成本還是列入其他費(fèi)用 ②200斤的損耗怎么通過會(huì)計(jì)分錄的形式,記錄并確認(rèn)下來,然后月末計(jì)算單位成本 ③
各位老師大家下午好,公司7月份成立的,然后再以安裝建設(shè)過程中,然后就開出去了一張勞務(wù)加工費(fèi)發(fā)票給別的公司,實(shí)實(shí)在在沒能在公司加工過,只不過是給對方公司開了張專票,金額為105000,對方說是明天就打款進(jìn)來平賬,那么我想問教一下老師,我該怎么入賬呢,因?yàn)檫@個(gè)勞務(wù)加工是顯示收入了105000元,那么成本我該怎么入賬呢,請各位老師指點(diǎn)一下,謝謝
老師你好,我想問一下就是,嗯,比如說我1月份列了一個(gè)分,錄借管理費(fèi)用,租車費(fèi)480元貸庫存現(xiàn)金480元,嗯,但是呢,這個(gè)月呢,我沒有相應(yīng)的這個(gè)嗯收到租車費(fèi)的發(fā)票,我是在2月份開出去的發(fā)票,然后我做了一個(gè)紅沖分錄,你看這樣做對嗎?借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)480,借其他應(yīng)付款480借管理費(fèi)用租車費(fèi)480,貸其他應(yīng)付款480然后再附上嗯開的這張發(fā)票,就是那個(gè)月份給錯(cuò)位了,就是給補(bǔ)上發(fā)票了再做了個(gè)紅沖分錄
老師,抖音收入怎么做賬,銀行金額沒有全部提現(xiàn)
老師,您好,個(gè)體查賬征收,季度開票不滿30萬,沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,都需要交什么稅?個(gè)稅是怎么交的,有進(jìn)項(xiàng)票和沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票影響的是什么?
老師 我這個(gè) 扣除業(yè)務(wù)員500片運(yùn)費(fèi)是 運(yùn)費(fèi)總金額7萬 片數(shù) 1萬 那就是 7萬??1萬=7塊錢 然后5000張運(yùn)費(fèi)就是 5000*7=35000元 那么后面還有運(yùn)費(fèi)比如3000元 再運(yùn)出去2000片托盤 那么下次再扣除 3000片運(yùn)費(fèi)的話 怎么計(jì)算3000片運(yùn)費(fèi)應(yīng)該扣除的運(yùn)費(fèi)金額呢
現(xiàn)在更正申報(bào)個(gè)稅,1月份的,有個(gè)員工需要補(bǔ)繳33塊錢,這個(gè)錢就算公司出了,做營業(yè)外支出行不行?借營業(yè)外支出 貸:銀行存款 憑證摘要怎么寫比較合理?
老師您好!請問我們公司購買軟件,合同約定了軟件的費(fèi)用和服務(wù)費(fèi),還單獨(dú)約定了工作人員到我們公司差旅費(fèi)中的住宿費(fèi)由我們公司承擔(dān),請問這個(gè)住宿費(fèi)是做招待費(fèi)還是算作無形資產(chǎn)呢?軟件我們驗(yàn)收后是要做無形資產(chǎn)的
會(huì)計(jì)制度備案是,提交會(huì)提示這段話是什么意思?
老師好 在京東給單位采購暖氣片 角磨機(jī)等辦公室用和日常經(jīng)營用的專票 可以抵扣嗎
公司委托其他公司辦理資質(zhì),對方開具發(fā)票,其發(fā)票內(nèi)容也就是項(xiàng)目名稱這邊寫什么合適
老師,成立公司在法人房子里,土地城建使用稅是公司交還是法人交?必須要交嗎
老師想問一下,固定資產(chǎn)已經(jīng)攤銷了36期了,攤滿了,后面就不攤銷了,還剩下一些殘值,比如就剩175.2,需要做會(huì)計(jì)分錄嘛,還是直接就體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表


普通發(fā)票,我們是小規(guī)模的合作社的
一般來說能用5-10年
1、計(jì)入固定資產(chǎn)時(shí) 借:固定資產(chǎn)899000 貸:銀行存款899000 2、每月攤銷時(shí) 借:管理費(fèi)用等(根據(jù)性質(zhì)填列) 899000*(1-5%)/120 貸:累計(jì)折舊 899000*(1-5%)/120
我的意思 是,現(xiàn)在是10月份了,我應(yīng)該怎么做帳了呢。是在這個(gè)月計(jì)入借:固定資產(chǎn)899000 貸:銀行存款899000,折舊從哪個(gè)月開始計(jì)提呢? 每期是 借:管理費(fèi)用4745.83 貸:累計(jì)折舊3745.83
賬入在10月份,折舊從2月份開始計(jì)提。 借:管理費(fèi)用89900*(1-5%)/10年/12個(gè)月*9個(gè)月 貸:累計(jì)折舊67425
有問題再問,如滿意可以五星評價(jià)哈,謝謝
老師899000里面有40000是在3月份才開哪里有不的普通發(fā)票
老師899000里面有40000是在3月份才開哪里有不的普通發(fā)票? 答,問題再組織一下
就是我公司做了一個(gè)冷庫安裝總共花費(fèi)了899,000,收到1月份已開發(fā)票859000,其中在3月份才開普通發(fā)票有40000,這個(gè)如何做賬呢?然后怎么分?jǐn)傉叟f?
以下兩個(gè)分錄全部計(jì)在10月份,前邊賬已結(jié)上了。只能做到10月份。 一、1月和3月收到的發(fā)票附到后邊作這個(gè)分錄。 借:固定資產(chǎn)899000 貸:銀行存款899000 二、補(bǔ)提2-9月外加10月份共計(jì)9個(gè)月的折舊 。1月不能計(jì)提,因?yàn)檫€未使用。 借:管理費(fèi)用89900*(1-5%)/10年/12個(gè)月*9個(gè)月 貸:累計(jì)折舊67425
老師,就是不理它發(fā)票是什么時(shí)候 收到了,一筆帳做了,然后按每個(gè)計(jì)提折舊7491.66*9個(gè)月對嗎?
是的,是這樣的,同學(xué)
這等于是補(bǔ)作賬。當(dāng)時(shí)沒有作。
好的,明白 了謝謝老師。這么晚還這么有用心回答!
好的,如果滿意記著五星好評哈,謝謝