你好,填寫到小微免稅銷售額,如果是個(gè)體戶的,在未達(dá)起征點(diǎn)。

老師,您好,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人未達(dá)起征點(diǎn)如何填申報(bào)表呢?主表填哪一欄?還是在附表里面填寫?我們季度未達(dá)30萬,不是小微企業(yè)
老師,未開票收入超過起征點(diǎn)了,小規(guī)模納稅人申報(bào)表填在第幾欄
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人季度收入未達(dá)起征點(diǎn),應(yīng)納銷售額填在第9行免稅銷售額欄,
老師,請(qǐng)問一下小規(guī)模納稅人當(dāng)季收入50000元,未開票。是填在未開票收入還是直接填在未達(dá)起征點(diǎn)欄呢?
老師請(qǐng)問小規(guī)模無票收入增值稅是填在11欄未達(dá)起征點(diǎn)銷售額這里嗎?
老師好,我們是雙軟第三年企業(yè)所得稅減半征收12.5計(jì)算,但是我們利潤(rùn)在300萬內(nèi),屬于小微企業(yè)5計(jì)算,應(yīng)該是根據(jù)5享受還是12.5計(jì)算?
咨詢下:股東名冊(cè)上面的持股比例和持股金額,是認(rèn)繳出資還是實(shí)繳出資。
老師,您好,請(qǐng)問勞務(wù)分包資質(zhì)的話,一般用于建筑工程分包,我們生產(chǎn)現(xiàn)在也要包出去,對(duì)方有勞務(wù)分包合同,對(duì)方找一批人過來生產(chǎn),請(qǐng)問這樣需要對(duì)方提供什么資質(zhì)嗎,并且對(duì)方開什么名目的發(fā)票
老師,我們進(jìn)口貨物應(yīng)付賬款是美元,后來支付應(yīng)付賬款由于匯率人民幣老是有余額怎么處理
企業(yè)所得稅匯算清繳,業(yè)務(wù)招待費(fèi)本年累計(jì)為負(fù)數(shù),沖減上年計(jì)提數(shù)據(jù)所致,是否應(yīng)該正常填列呢?
實(shí)習(xí)律師身申報(bào)個(gè)稅時(shí)可以扣除30%的辦案費(fèi)嗎?
現(xiàn)在開票,復(fù)核人怎么修改
原來是事業(yè)單位企業(yè)管理,因此執(zhí)行的是小企業(yè)財(cái)務(wù)制度,用的都是企業(yè)科目記賬,現(xiàn)在改回事業(yè)單位記賬科目,要如何相應(yīng)調(diào)整科目
老師,就是那個(gè)道路通行費(fèi),它也是可以抵扣嗎?普票也可以抵扣增值稅嗎?做進(jìn)項(xiàng)抵扣?
老師,您好!我們公司有POS收款到賬了16125.45元,手續(xù)費(fèi)是千分之3.8,那我應(yīng)該怎么做賬呢

