你好 1.? ? 利潤表 和你企業(yè)所得稅申報(bào)表應(yīng)該是一致的 ; 你是不是 你利潤表的報(bào)表公式取數(shù)據(jù)不對 ; 你利潤表是系統(tǒng)出的還是手動(dòng)出的??
老師您好,我現(xiàn)在申報(bào)第三季度的所得稅季報(bào),按季度申報(bào),請問所得稅納稅申報(bào)表里面本年累計(jì)金額是7-9月份的累計(jì)金額還是1-9月的累計(jì)金額?利潤表也是按季度報(bào),利潤表里面本月金額是7-9月的金額,還是9月當(dāng)月的金額?謝謝
您好老師,我的利潤表上面的所得稅金額比季度申報(bào)表金額多出6000多塊錢,但是電腦賬是正確的,所得稅的金額也沒算錯(cuò),請問我該如何把利潤表上面的金額調(diào)成跟申報(bào)表一樣的呢?
本季度早報(bào)我企業(yè)所得稅的時(shí)候有調(diào)整以前年度的損益金額,在計(jì)算所稅稅的時(shí)候怎么去申報(bào)呢,調(diào)整增加的是上期的利潤,現(xiàn)在我是按的調(diào)在增加本年的利潤的里面計(jì)算的總利潤申報(bào)的,可是利潤表里面的金額是扣減去的以前年度損益的金額,現(xiàn)在我已經(jīng)申報(bào)扣款了,是錯(cuò)了嗎
你好老師,請問下企業(yè)所得稅季度申報(bào)表里面的第14行“減本年實(shí)際已繳納所得稅額”跟我賬上利潤表所得稅的金額對不上有關(guān)系嗎?因?yàn)閷?shí)際計(jì)提的是優(yōu)惠完實(shí)際繳納的數(shù),這樣跟申報(bào)表就有個(gè)差額
老師,請問,我在補(bǔ)申報(bào)2023年的季度申報(bào)表,突然發(fā)現(xiàn)金蝶上的利潤總額跟企業(yè)所得稅的利潤總額不一樣,金蝶是-56319.89,申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候是:-56319.83,小數(shù)點(diǎn)寫錯(cuò)了,導(dǎo)致我上傳報(bào)表的時(shí)候通不過,這樣我要怎么樣操作啊,
公司簽合同居間費(fèi),主要做這種中間人的業(yè)務(wù),我們公司開發(fā)票服務(wù)費(fèi)*居間費(fèi),一年300萬左右,那開進(jìn)來也是這種發(fā)票200萬,能全部當(dāng)成本抵扣企業(yè)所得稅嗎?
出口報(bào)關(guān)一季度漏報(bào)的能在三季度補(bǔ)報(bào)嗎?
個(gè)體戶做賬也要求零星開支必須有發(fā)票或者個(gè)人信息全的收據(jù)才能抵扣嗎?
老師,從農(nóng)戶那里收購的生豬,可以開具9%增值稅專用發(fā)票嗎
老師,問一下廚房每天采購的食材,月底結(jié)賬,對方開發(fā)票直接開一個(gè)總數(shù)可以嗎?沒有明細(xì)
2019年我單位和某市水利局簽訂10萬合同,我單位開具了發(fā)票10萬,收款8萬,水利局欠款2萬,水利局現(xiàn)在和我們簽署了一個(gè)減免債務(wù)的意向書,希望我們減免1萬,只支付1萬 現(xiàn)在我能不能把10萬發(fā)票沖紅重開9萬,對方會計(jì)說她不想翻以前憑證,已經(jīng)記賬了票不想動(dòng)了,我答復(fù)他是我依然沖紅重開,她愿意記賬就記。不記也行。
老板是公司實(shí)際管理者,但是沒有領(lǐng)工資沒交個(gè)稅,那老板拿有實(shí)名的火車票發(fā)票報(bào)銷真實(shí)的差旅費(fèi),但實(shí)際打款給了法人的賬戶(法人是他老婆),這種要怎么處理合規(guī)
老師,我在申報(bào)個(gè)稅,綜合所得申報(bào)工資薪金所得里的社保公積金是只填寫員工繳納的部分嗎?如果只填本期收入,會不會自動(dòng)抓取電子稅務(wù)局已經(jīng)繳納的社保數(shù)據(jù)?
老師,企業(yè)如果不符合小微企業(yè)335選擇的話。還可以通過控制挽回嗎
老板拿火車實(shí)名制的差旅費(fèi)真實(shí)發(fā)票報(bào)銷,實(shí)際報(bào)銷打款給了法人老板老婆的賬戶,(老板沒有在公司領(lǐng)工資),這種怎么處理合規(guī)呢