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事業(yè)單位一體化系統(tǒng)上交以前年度利息收入會(huì)計(jì)分錄

2022-10-16 22:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-16 22:07

借:累計(jì)盈余 貸:銀行存款 借:其他結(jié)余 貸:資金結(jié)存-貨幣資金

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快賬用戶6712 追問 2022-10-16 22:10

這樣做一體化顯示偏離度

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齊紅老師 解答 2022-10-16 22:11

分錄就是那樣做的呀,還有什么疑問?

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快賬用戶6712 追問 2022-10-16 22:13

需要把上年結(jié)轉(zhuǎn)的資金轉(zhuǎn)出來再使用,不能直接用累計(jì)盈計(jì)盈余記支出

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齊紅老師 解答 2022-10-16 22:21

以前年度的利息就是體現(xiàn)為累計(jì)盈余呀,你現(xiàn)在上繳了就是上繳盈余呀

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快賬用戶6712 追問 2022-10-16 22:30

分錄是沒錯(cuò),但是一體化系統(tǒng)軟件取不到數(shù),領(lǐng)導(dǎo)說必須轉(zhuǎn)出來才可以,財(cái)務(wù)和預(yù)算會(huì)計(jì)各兩借兩貸

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齊紅老師 解答 2022-10-16 22:32

我做的就是2借2貸哈。

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快賬用戶6712 追問 2022-10-16 22:34

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)2借2貸,預(yù)算會(huì)計(jì)也得2借2貸

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齊紅老師 解答 2022-10-16 22:35

標(biāo)準(zhǔn)的做法就是那樣的哈,你的領(lǐng)導(dǎo)有高招,只有找他出招了哈

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借:累計(jì)盈余 貸:銀行存款 借:其他結(jié)余 貸:資金結(jié)存-貨幣資金
2022-10-16
同學(xué)你好,這部分收入上繳財(cái)政會(huì)計(jì)分錄: 借 : 應(yīng)繳財(cái)政專戶款,貸 : 銀行存款
2022-03-01
您的問題老師解答(計(jì)算)中,請耐心等待
2020-06-13
計(jì)入其他收入就是了
2023-02-06
借:銀行存款 貸:利息收入 預(yù)算會(huì)計(jì)做分錄 借:資金結(jié)存…貨幣資金 貸:其他預(yù)算收入 2. 用利息收入支付賬戶管理費(fèi)做支出 借:其他費(fèi)用 貸:銀行存款 預(yù)算會(huì)計(jì)做分錄 借:其他支出 貸:資金結(jié)存…貨幣資金
2020-03-04
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職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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