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老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,這個(gè)增值稅申報(bào)表是本月申報(bào)上月的,那這里的分次預(yù)繳稅額,就是上月異地項(xiàng)目預(yù)繳增值稅的金額嗎?

老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,這個(gè)增值稅申報(bào)表是本月申報(bào)上月的,那這里的分次預(yù)繳稅額,就是上月異地項(xiàng)目預(yù)繳增值稅的金額嗎?
2022-10-16 18:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-16 18:46

你好,預(yù)繳的話就是上次或者本月己預(yù)繳的。你核實(shí)一下,是否正確即可

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快賬用戶4760 追問(wèn) 2022-10-16 19:34

老師,僅僅只是上次或者本月已預(yù)繳的增值稅也可以抵扣未交增值稅嗎?預(yù)繳的附加稅,印花稅和企業(yè)所得稅怎么處理呢?

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齊紅老師 解答 2022-10-16 21:45

在實(shí)際申報(bào)的時(shí)候附加也會(huì)有一欄已交的,把已交填了就可以

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齊紅老師 解答 2022-10-16 21:45

所得稅也是有預(yù)繳欄填寫的

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快賬用戶4760 追問(wèn) 2022-10-16 21:49

老師,我看上一任會(huì)計(jì),季度申報(bào)印花稅是按照不含稅收入作為計(jì)稅依據(jù)來(lái)申報(bào)的。那預(yù)繳印花稅,是體現(xiàn)在哪里,預(yù)繳以后,要怎么處理?

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齊紅老師 解答 2022-10-16 21:50

你打開(kāi)印花稅的表是否有預(yù)繳項(xiàng),如果沒(méi)有的話要退去稅局看一下是否能退

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快賬用戶4760 追問(wèn) 2022-10-16 21:54

老師,預(yù)繳了印花稅的,在申報(bào)印花稅的時(shí)候,也是可以像增值稅一樣,可以抵減已預(yù)繳的金額的?

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齊紅老師 解答 2022-10-16 21:58

是可以的呢,少繳要補(bǔ), 多繳不能退稅 和抵用。多繳的稅交了就不能退還。

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齊紅老師 解答 2022-10-16 21:58

中華人民共和國(guó)印稅暫行條例實(shí)施細(xì)則 財(cái)稅1988 255號(hào)文件

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快賬用戶4760 追問(wèn) 2022-10-16 22:05

老師,您看一下,這筆分錄,我沒(méi)看懂他為什么這么做。首先,進(jìn)項(xiàng)留底的,需要做賬務(wù)處理?后面那個(gè)他是用上月預(yù)繳的增值稅的金額來(lái)抵減本月的未交增值稅的金額的賬務(wù)處理?

老師,您看一下,這筆分錄,我沒(méi)看懂他為什么這么做。首先,進(jìn)項(xiàng)留底的,需要做賬務(wù)處理?后面那個(gè)他是用上月預(yù)繳的增值稅的金額來(lái)抵減本月的未交增值稅的金額的賬務(wù)處理?
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齊紅老師 解答 2022-10-16 22:13

你好,應(yīng)增值稅值三級(jí)科目都要轉(zhuǎn)到未交增值稅科目 ,最后未交增值稅是借方還是貸方,借方就多交,貸方就應(yīng)交

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快賬用戶4760 追問(wèn) 2022-10-16 22:35

老師,您看他的摘要。進(jìn)項(xiàng)留底,也要做賬務(wù)處理?還有這個(gè)摘要,上月外經(jīng)證未抵完2725.78元抵減稅款。是什么意思?

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齊紅老師 解答 2022-10-16 23:06

就是在異開(kāi)的發(fā)票未抵的。

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快賬用戶4760 追問(wèn) 2022-10-16 23:09

老師,在異地開(kāi)的發(fā)票,未抵的是什么意思?開(kāi)發(fā)票不都是公司開(kāi)嗎?涉及異地項(xiàng)目的,不就只是會(huì)去項(xiàng)目工程所在地預(yù)繳增值稅附加稅,印花稅以及企業(yè)所得稅嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-16 23:09

每個(gè)月都要科目都是要轉(zhuǎn)的,你看你的科目 原來(lái)是借方 就轉(zhuǎn)到貸方,在貸方就轉(zhuǎn)到時(shí)借方。 比如:進(jìn)項(xiàng)是借方 借:應(yīng)交稅稅費(fèi) 未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)財(cái)務(wù)部 比如:銷項(xiàng)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)科 貸:應(yīng)交稅稅 未交增值稅 以此類推,統(tǒng)統(tǒng)轉(zhuǎn)到未交增值稅。其他科目 都轉(zhuǎn)為平

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快賬用戶4760 追問(wèn) 2022-10-16 23:12

老師,我知道會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)。我的意思是,他的摘要該怎么理解?難道只是結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄?進(jìn)項(xiàng)稅額留底,需要做賬務(wù)處理?

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齊紅老師 解答 2022-10-16 23:33

從上面的提示是己多繳了的意思。還沒(méi)沖抵應(yīng)交的意思。因?yàn)楹竺嬉坏脑捑蜎_減這個(gè)再交

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快賬用戶4760 追問(wèn) 2022-10-16 23:47

老師,多繳是什么意思?一般情況,如果本月有未交增值稅(次月申報(bào)的時(shí)候繳納),那么就可以用上次預(yù)繳的增值稅來(lái)抵減未交增值稅?如果本月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,不需要繳納增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額留抵了,那就是預(yù)繳的增值稅留到下次需要繳納增值稅的時(shí)候再抵減?

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齊紅老師 解答 2022-10-16 23:49

就是預(yù)繳提前交了的意思。比如應(yīng)交100,己交20,那應(yīng)要補(bǔ)80,如果己預(yù)繳了20 ,后面沒(méi)有開(kāi)票,那么就是沒(méi)有抵,后期開(kāi)了就少交這部分

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齊紅老師 解答 2022-10-16 23:50

如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),你把銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都轉(zhuǎn)到未交增值稅,未交增值稅就是貸方是要交稅的,所以是否交稅要看未交是借方還是貸方,借方就有多繳的,貸方就是實(shí)補(bǔ)繳。

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快賬用戶4760 追問(wèn) 2022-10-16 23:53

老師,還是沒(méi)理解多繳的意思。還有就是,您說(shuō)的,“如果己預(yù)繳了20 ,后面沒(méi)有開(kāi)票,那么就是沒(méi)有抵,后期開(kāi)了就少交這部分?!闭?qǐng)問(wèn),抵的話,是抵當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額?

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齊紅老師 解答 2022-10-16 23:54

是的,同學(xué),完全 理解正確就是這個(gè)意思呢。

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你好,預(yù)繳的話就是上次或者本月己預(yù)繳的。你核實(shí)一下,是否正確即可
2022-10-16
你好,同學(xué)。下次填寫扣除部分。
2020-12-10
您好 一般納稅人本月繳納的異地預(yù)繳稅款,在本地本月申報(bào)增值稅時(shí)是沒(méi)法抵扣 要等下個(gè)月才能填寫抵扣 一筆納稅人不會(huì)沒(méi)有附表四的啊 如果沒(méi)有的話 那應(yīng)該是系統(tǒng)問(wèn)題 要咨詢下當(dāng)?shù)囟悇?wù)大廳或者12366
2022-08-09
同學(xué)你好 預(yù)繳的要抵減只能是對(duì)應(yīng)項(xiàng)目
2020-12-14
您好 表四里的本期實(shí)際抵減稅額需要自己填
2021-12-20
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