同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)不一致

老師好,請(qǐng)問公司注銷,未分配利潤(rùn)為負(fù)數(shù),不用繳納個(gè)人所得稅。但是以前存在一些無(wú)票費(fèi)用,匯算清繳時(shí)已經(jīng)調(diào)增,賬面未調(diào)整。這部分無(wú)票費(fèi)用會(huì)影響注銷時(shí)的未分配利潤(rùn)嗎,未分配利潤(rùn)會(huì)不會(huì)因此而增加?
#提問#老師好,請(qǐng)問在匯算清繳后的未分配利潤(rùn)和每個(gè)月未分配利潤(rùn)不一致嗎 ?因?yàn)橛姓{(diào)整項(xiàng),比如招待費(fèi)
老師,做匯算清繳后,由于招待費(fèi)只抵扣60%,調(diào)增所得稅。因?yàn)樵鹊睦麧?rùn)總額就是負(fù)的,調(diào)增后仍然不需要繳納所得稅。這個(gè)該怎么做會(huì)計(jì)分錄,使未分配利潤(rùn)和匯算清繳后的金額一致。
老師,我們上個(gè)月更改了2021年度匯算清繳退費(fèi),因?yàn)槭菙?shù)據(jù)報(bào)錯(cuò)導(dǎo)致多繳,退稅,分錄是不是用以前年度損益過(guò)渡,然后利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)調(diào)整過(guò)來(lái)?
老師,你好。在 所得稅匯算清繳時(shí),業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增了金額。調(diào)整前未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),調(diào)增后未分配利潤(rùn)還是負(fù)數(shù),要做賬務(wù)處理嗎?
請(qǐng)問小規(guī)模上月已支付款項(xiàng)但未收到發(fā)票,次月收到,這張普票還用做賬嗎?直接粘在上月憑證中可以嗎?
從外面找的臨時(shí)工,簽訂的是什么合同啊
老師你好。請(qǐng)問一下淘寶的商家如何拉系統(tǒng)銷售數(shù)據(jù)明細(xì)
老師你好,比如一個(gè)業(yè)務(wù)員在我們廠拿貨賣,不是我們家員工,但是他有時(shí)來(lái)拿貨賣,請(qǐng)問老師業(yè)務(wù)員提成也就是業(yè)務(wù)費(fèi)分錄怎么寫?麻煩老師寫一下,急急
請(qǐng)問老師,公司要注銷,但是賬上有個(gè)5年前30萬(wàn)找股東的借款沒錢歸還,最后公司注銷前怎么處理好?謝謝
小規(guī)模公司出口走香港公司優(yōu)惠多,還有內(nèi)陸公司優(yōu)惠多,怎么節(jié)稅
快賬里的帳套名稱是什么
凈資產(chǎn)是指的所有者權(quán)益吧?有沒有什么特殊情況?
公司購(gòu)買房產(chǎn)按照幾年攤銷 可以抵扣多少的增值稅
老師,比如固定資產(chǎn)500萬(wàn)以下,企業(yè)所得稅上一次性扣除了,做賬上我應(yīng)該怎么做呢?麻煩老師給整理一個(gè)完整的分錄


假如我22.05月匯算21年時(shí)未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),但是2季度的利潤(rùn)表有盈利 ,我該如何做,才能使用上這個(gè)部負(fù)數(shù)的未分配利潤(rùn)。在2季度少交所得稅
同學(xué)你好 利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸方余額
你這話是什么意思。我是問要怎么做。匯算清繳后,需要做會(huì)計(jì)憑證嗎?因?yàn)槲捶峙淅麧?rùn)發(fā)生了變化
學(xué)堂有課程嗎,如何填季度
同學(xué)你好 有利潤(rùn)就是貸方余額,也就是盈利的 你要是虧損的得填寫借方余額才可以
我的主要意思是 ,想知道,匯算清繳后,通過(guò)調(diào)表后,未分配利潤(rùn)發(fā)生了變化,在第二年的是否需要做會(huì)計(jì)分錄
同學(xué)你好 這個(gè)需要的