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丙公司為增值稅一般納稅人,因遭受臺(tái)風(fēng)襲擊而毀損一座倉庫,該倉庫原價(jià)4000000元,已計(jì)提折舊1000000元,未計(jì)提減值準(zhǔn)備。其殘料估計(jì)價(jià)值50000元,殘料已辦理入庫。發(fā)生的清理費(fèi)用并取得增值稅專用發(fā)票,注明的裝卸費(fèi)為20000元,增值稅稅額為3400元,以銀行存款支付。經(jīng)保險(xiǎn)公司核定應(yīng)賠償損失1500000元,款項(xiàng)已存入銀行。要求:編制上述業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄

2022-10-14 13:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-14 13:15

您好 丙公司為增值稅一般納稅人,因遭受臺(tái)風(fēng)襲擊而毀損一座倉庫,該倉庫原價(jià)4000000元,已計(jì)提折舊1000000元,未計(jì)提減值準(zhǔn)備。 借:固定資產(chǎn)清理3?000000 借:累計(jì)折舊1000000 貸:固定資產(chǎn)?4000000 其殘料估計(jì)價(jià)值50000元,殘料已辦理入庫。 借:原材料 50000 貸:固定資產(chǎn)清理 50000 發(fā)生的清理費(fèi)用并取得增值稅專用發(fā)票,注明的裝卸費(fèi)為20000元,增值稅稅額為3400元,以銀行存款支付。 借:固定資產(chǎn)清理20000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額3400 貸:銀行存款23400 經(jīng)保險(xiǎn)公司核定應(yīng)賠償損失1500000元,款項(xiàng)已存入銀行。 借:銀行存款1500000 貸:固定資產(chǎn)清理?1500000 借:營業(yè)外支出 1470000 貸:固定資產(chǎn)清理? 3000000-50000%2B20000-1500000=1470000

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您好 丙公司為增值稅一般納稅人,因遭受臺(tái)風(fēng)襲擊而毀損一座倉庫,該倉庫原價(jià)4000000元,已計(jì)提折舊1000000元,未計(jì)提減值準(zhǔn)備。 借:固定資產(chǎn)清理3?000000 借:累計(jì)折舊1000000 貸:固定資產(chǎn)?4000000 其殘料估計(jì)價(jià)值50000元,殘料已辦理入庫。 借:原材料 50000 貸:固定資產(chǎn)清理 50000 發(fā)生的清理費(fèi)用并取得增值稅專用發(fā)票,注明的裝卸費(fèi)為20000元,增值稅稅額為3400元,以銀行存款支付。 借:固定資產(chǎn)清理20000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額3400 貸:銀行存款23400 經(jīng)保險(xiǎn)公司核定應(yīng)賠償損失1500000元,款項(xiàng)已存入銀行。 借:銀行存款1500000 貸:固定資產(chǎn)清理?1500000 借:營業(yè)外支出 1470000 貸:固定資產(chǎn)清理? 3000000-50000%2B20000-1500000=1470000
2022-10-14
你好,學(xué)員,具體哪里不清楚的
2022-10-14
您好,會(huì)計(jì)分錄如下 借:固定資產(chǎn)清理 3000000 累計(jì)折舊1000000 貸:固定資產(chǎn)4000000 借:原材料 50000 貸:固定資產(chǎn)清理 50000 借:固定資產(chǎn)清理 20000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 1800 貸:銀行存款 21800 借:其他應(yīng)收款 1500000 貸:固定資產(chǎn)清理 1500000 借:營業(yè)外支出1470000 貸:固定資產(chǎn)清理 1470000
2022-05-23
您好 請(qǐng)問是需要寫分錄嗎
2022-05-20
做個(gè)賬務(wù)處理,稍等馬上回復(fù)
2023-05-03
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