你好,現(xiàn)在點(diǎn)上報(bào)匯總,然后去申報(bào)增值稅,是小規(guī)模的嗎?
老師,請(qǐng)問我公司是用uk開票的,上個(gè)月沒有開票,我就直接國稅上0申報(bào)了,沒有匯總上傳,這會(huì)有什么影響嗎?我看開票系統(tǒng)截止日期沒有變化,這個(gè)怎么辦?
老師您好,我現(xiàn)在才知道有個(gè)員工要求一年發(fā)一次工資,,我也一直沒幫他每個(gè)月零申報(bào)個(gè)稅,那么這個(gè)月開始幫他報(bào)個(gè)稅,之前的,入職日期填1月1日,然后填9個(gè)月工資總額,這個(gè)操作可以嗎?謝謝!
老師,現(xiàn)在不是一月初嗎,這個(gè)月不是要進(jìn)系統(tǒng)兩次嘛,月初進(jìn)一次,等報(bào)完稅還要進(jìn)一次,那我今天進(jìn)了看見開票截止日期是1月21號(hào),那我在這個(gè)界面還需要點(diǎn)上報(bào)匯總嗎,我知道先不用點(diǎn)反寫等報(bào)完稅再點(diǎn)反寫,那這個(gè)上報(bào)匯總呢現(xiàn)在點(diǎn)嗎?這是百旺的金稅盤
老師,我是江蘇南通的,公會(huì)申報(bào)的金額是不是還要轉(zhuǎn)到工會(huì)賬戶,怎么個(gè)操作方法啊,第一次弄不太懂。
老師,我的開票日期是截止到10.25,這個(gè)月我還沒有報(bào)稅,是需要怎么操作的嗎,第一次弄不太會(huì),謝謝
咨詢下:發(fā)票項(xiàng)目名稱為技術(shù)服務(wù)*某某某服務(wù),這樣的發(fā)票 可以開出來嗎?技術(shù)服務(wù)?
老師如果出口型企業(yè),對(duì)方是小規(guī)模開了一個(gè)點(diǎn)普票,那我要怎么做
利潤表中的本期金額是本年累計(jì)嗎?
老師,電子發(fā)票(普通發(fā)票)公司名稱有個(gè)空格這張發(fā)票合格嗎?可以用嗎?
高鐵退票扣費(fèi)怎么下賬?
殘保金人數(shù)超過30人。按照比例。是怎樣減免的
老師好,9月取得的材料發(fā)票需要9月抵扣進(jìn)項(xiàng)需要在9月認(rèn)證嗎
老師你好,一家信息技術(shù)公司小規(guī)模納稅人,在其它公司購買基礎(chǔ)技術(shù)服務(wù)費(fèi),比如5000元,這個(gè)服務(wù)費(fèi)應(yīng)該入什么科目
之前月份計(jì)提地方教育附加,做到教育費(fèi)附加去了。分錄要怎么做,一筆調(diào)整
老師 我要賣房個(gè)稅怎么繳納
是的,老師,昨晚也是您告訴我的,只是不太明白,沒好意思接著問您的,江蘇省小規(guī)模企業(yè)。是去電子稅務(wù)局申報(bào)這幾個(gè)稅種的嗎
你好,開的是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票?專票還是普票?
老師,7-9月開了給對(duì)方專票40多萬,普票3800,現(xiàn)在不清楚具體的報(bào)稅步驟了
專票在第一行和第二行里面填寫。在第一個(gè)表格。
不到45萬的普通發(fā)票在第十欄里面填寫就可以了,其他的打開保存一下。
老師,我其他的都還沒申報(bào),暫時(shí)先報(bào)第一張?jiān)鲋刀惖?,可以的吧,還是說必須同一天內(nèi)全部申報(bào)完成
好,其他的只要在25號(hào)之前都可以啊。
這些所有的稅款不用同一天申報(bào)了,只要在報(bào)稅期內(nèi)都可以的。
嗯嗯,老師,我把普票的金額3800填入第十行后,出來這個(gè)提示,請(qǐng)幫忙看下是哪里填錯(cuò)了嗎
你好,你的第一欄里面填寫錯(cuò)了,第一欄應(yīng)該等于第二欄加上第三欄。
老師,現(xiàn)在填錯(cuò)了嗎
你專票就是開了第一行里面填寫的是嗎?如果是的話,普通發(fā)票的那個(gè)在第12行里面填寫。
然后再去填寫減免明細(xì)表最后一行。
對(duì)的,普票開了3800填入12行后可以保存了。老師,這是表4最后一行,請(qǐng)看下對(duì)不對(duì)
對(duì)的,是的,是這么做的。
嗯嗯,老師,現(xiàn)在剩最后一張表。7-9月我開了專票含稅合計(jì)471100,不含稅金額是457378.65,普票3800,這張表應(yīng)該怎么填寫的
你好,這里不用填寫的,不是差額交稅的不用填寫。
老師,我填報(bào)成功了,謝謝,現(xiàn)在是要到稅務(wù)ukey里進(jìn)行下一步什么操作了嗎
好,現(xiàn)在就可以點(diǎn)反寫監(jiān)控。