沖減備用金,就是,借:XX費用,貸:其他應收款
老師,財務軟件上是一個業(yè)務財務會計和預算會計在同一張憑證上,這個怎么做呢?之前的都沒做,都是付款了之后根據(jù)付款單一起做財務會計分錄和預算會計分錄,所以我也不知道該怎么做,那18年沒做的分錄現(xiàn)在做財務會計分錄的話,時間怎么填?現(xiàn)在19年的我們決算做了,馬上就結賬了怎么辦呢
用上年結轉資金是財務會計和預算會計怎么做分錄
事業(yè)單位借備用金時財務會計和預算會計的分錄如何做
老師,請分別做出財務會計和預算會計分錄,金額也要寫。
請問下列業(yè)務的財務會計和預算會計分錄
老師,明天面試一家物流公司,需準備什么
5月份開到普通發(fā)票作廢怎么操作
微信轉賬單號金額修改了財務能查出來嗎
跨年作廢增值稅專用發(fā)票,請問開票方和受票方的流程都是啥?具體怎么操作
老師。做內帳違法嗎?
想問下,假設只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產的清理分錄),然后賣車若不知道已計提折舊多少,也是不影響實際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報,當年11月30日之前申報就行嗎?
社保申報第一步要先新參保職工工資申報么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產,錢收了,這個月還沒給對方開票過去,那這個月關于這件固定資產相關的折舊怎么處理,本月這件固定資產還要做哪些賬務處理
預算會計分錄不要做是不是
不涉及現(xiàn)金和銀行存款的,可以不用處理的的