?你好; 1.? 計(jì)入研發(fā)支出去? ?
我們公司營業(yè)執(zhí)照上有研究開發(fā),技術(shù)等的業(yè)務(wù),技術(shù)人員也挺多的,現(xiàn)在公司外包了一個(gè)公司的研發(fā)任務(wù),怎么做賬呢?是他們那邊給我們發(fā)工資還是他們把研發(fā)費(fèi)用打到我們賬上,我們做收入呢
老師,我們是軟件企業(yè),跟顧客簽訂了一個(gè)技術(shù)開發(fā)合同,但是合同有一部分技術(shù)服務(wù)是外包給其他工作做的,那這部分服務(wù)我們是做成本,還是研究費(fèi)用呢?
我們是研發(fā)公司,公司人員都屬于研發(fā)部,不開發(fā)自己的平臺(tái),專門接外面的研發(fā)技術(shù)合同,對方再根據(jù)我們產(chǎn)生的費(fèi)用以及工資人員成本來跟我們結(jié)算費(fèi)用,那我們公司應(yīng)該怎么做賬呢?人員工資計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本,研發(fā)合同的收入計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入嗎?
我們是研發(fā)公司,專門接外面的外包合同的,那公司研發(fā)的工資計(jì)入成本,外包的合同收入計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入嗎?
老師,咨詢個(gè)問題,我們公司給一個(gè)公司提供外包的研發(fā)人員,對方給我們結(jié)算技術(shù)服務(wù)費(fèi),我們公司給員工發(fā)工資,這部分工資可以計(jì)入研發(fā)費(fèi)用嘛?
注冊資本100萬 股東打款150萬 超過的50萬要怎么做賬
請問印花稅實(shí)際報(bào)稅中,這個(gè)減免稅額表在哪里?應(yīng)稅憑證名稱,是寫記賬憑證的名稱嗎?比如記字1號(hào)憑證?
老師,我司是小規(guī)模納稅人,6月預(yù)收了租客(個(gè)人,不需要開票)7月的租金,我司針對這筆租金在什么時(shí)候申報(bào)增值稅和房產(chǎn)稅?
老師,本年資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤的期末減去期初就等于利潤表的本年累計(jì)是嗎
客戶的銷售單據(jù)名稱是否需要和開票單位名稱保持一致
老師,設(shè)備的折舊費(fèi)入制造費(fèi)用的,像過磅和環(huán)保這種設(shè)備是不是不應(yīng)該計(jì)入制造費(fèi)用入生產(chǎn)成本
公司6月份升為一般納稅人,5月開進(jìn)來的專票,6月能抵扣嗎
老師您好,5月份新成立的公司,季末資產(chǎn)是0.2萬元,在填寫所得稅申報(bào)表的時(shí)候,季初是寫0嗎?季末寫0.2,人員呢,五六兩個(gè)月份給法人一個(gè)人申報(bào)著個(gè)稅,季初寫零? 目前這兩個(gè)月沒有收入,只產(chǎn)生了管理費(fèi)用工資,利潤表內(nèi)收入成本是零,利潤總額是負(fù)數(shù),提示低風(fēng)險(xiǎn),繼續(xù)申報(bào)就可以嗎
老師我老板叫我兼一下他的一個(gè)停產(chǎn)企業(yè)的稅務(wù)申報(bào)工作,6月份做了零申報(bào),但在做季度財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)前面會(huì)計(jì)申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)和會(huì)計(jì)做賬的財(cái)務(wù)報(bào)表期末數(shù)和年初數(shù)都不一致,差距太大,我不知道怎么繼續(xù)申報(bào)了,一般不是要和財(cái)務(wù)軟件里的報(bào)表數(shù)據(jù)一致嗎?怎么去查呢?我不能直接按照6月份的報(bào)表數(shù)據(jù)填寫吧?
老師,我在桌面上Excel表里把逾期天數(shù)用公式設(shè)定好,然后上傳到企業(yè)微信文檔里,隔天再打開企業(yè)微信文檔,為什么逾期天數(shù)不更新呢?同樣桌面上的可以更新