你好,學(xué)員,具體哪里不清楚的
甲公司為家電生產(chǎn)企業(yè),共有職工200名,其中170名為直接參加生產(chǎn)的職工,30名為總部管理人員。2017年12月,甲公司以其生產(chǎn)的每臺(tái)成本為900元的電暖器作為春節(jié)福利發(fā)放給公司每名職工。該型號(hào)的電暖器市場(chǎng)售價(jià)為每臺(tái)1000元,甲公司適用的增值稅稅率為13%。甲公司應(yīng)編制如下會(huì)計(jì)分錄:
【案例解析2】甲公司是一家生產(chǎn)筆記本電腦的企業(yè),共有職工2000名。2×14年1月15日,甲公司決定以其生產(chǎn)的筆記本電腦作為節(jié)日福利發(fā)放給公司每名職工。每臺(tái)筆記本電腦的售價(jià)為140萬元,成本為1萬元甲公司適口用的增值稅稅率為13%,已開具了增值稅專用發(fā)票。假定2000名職工中1700名為直接參加生產(chǎn)的職工,300名為總部管理人員。假定甲公司于當(dāng)日將筆記本電腦發(fā)放給各職工。根據(jù)上述資料,計(jì)算甲公司筆記本電腦的售價(jià)總額及其增值稅銷項(xiàng)稅額
甲公司為一家生產(chǎn)筆記本電腦的企業(yè),共有職工100名,2015年2月公司一起生產(chǎn)的成本為我10000元的高級(jí)筆記本電腦作為春節(jié)福利發(fā)放給公司每名職工,該型號(hào)筆記本電腦的售價(jià)為12000元,甲公司適用的增值稅稅率為13%,你開劇了增值稅專用發(fā)票嘉定100名職工中,80名為直接參加生產(chǎn)的職工,20名為總部管理人員要求計(jì)算計(jì)入生產(chǎn)成本和管理費(fèi)用的金額,并編制與該業(yè)務(wù)有關(guān)的會(huì)計(jì)分錄,第七
乙公司為一家彩電生產(chǎn)企業(yè),共有職工200名2018年2月公司以及生產(chǎn)的成本為1萬元的液晶彩電和外購的每臺(tái)不含稅價(jià)格為1000元的電暖器作為春節(jié)福利發(fā)放給公司,每名職工該型號(hào)液晶彩電的售價(jià)為每臺(tái)14,000元,乙公司適用的增值稅稅率為13%,乙公司以銀行存款支付了購買電暖器的價(jià)款和稅款,假定200名職工中170名為直接參加生產(chǎn)的職工,30名為總部管理人員要求:編制乙公司2018年2月上述交易或事項(xiàng)的會(huì)計(jì)分錄。
4、甲公司共有職工200名,2020年2月,公司以其生產(chǎn)的成本為1萬元的高級(jí)筆記本電腦和外購的每部不含稅價(jià)格為0.2萬元的手機(jī)作為春節(jié)福利發(fā)放給公司每名職工。該型號(hào)筆記本電腦的售價(jià)為每臺(tái)1.4萬元,甲公司適用的增值稅稅率為13%,已開具了增值稅專用發(fā)票;甲公司以銀行存款支付了購買手機(jī)的價(jià)款和增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,已取得增值稅專用發(fā)票,適用的增值稅稅率為13%。假定200名職工中170名為直接參加生產(chǎn)的職工,30名為總部管理人員。試編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
我有初級(jí)會(huì)計(jì)證,初級(jí)會(huì)計(jì)證繼續(xù)教育,在哪學(xué)
老師,員工醫(yī)療費(fèi)沒走工傷流程,分錄怎么做?
年末老板的往來在其他應(yīng)付款的借方,要不要調(diào)整到其他應(yīng)收款的借方???
請(qǐng)問老師,公司地址變更后基本戶信息需要變更嗎?
您好,是的,如果被合并公司的凈資產(chǎn)是負(fù)數(shù),合并公司使用被合并公司的虧損彌補(bǔ)會(huì)受到限額限制。根據(jù)稅法規(guī)定,當(dāng)被合并企業(yè)凈資產(chǎn)為負(fù)時(shí),合并企業(yè)可以彌補(bǔ)的虧損金額不能超過被合并企業(yè)凈資產(chǎn)公允價(jià)值為零的部分,也就是說,虧損彌補(bǔ)是有限額的,不能全額使用被合并公司的虧損來抵稅。具體限額計(jì)算通常是按照被合并企業(yè)凈資產(chǎn)的絕對(duì)值來確定,超過這個(gè)限額的虧損部分,合并公司就不能用來抵扣自己的應(yīng)納稅所得額了。 老師,這個(gè)問題如果被合并公司凈資產(chǎn)的公允價(jià)值是負(fù)數(shù),是不是合并公司就不能用被合并公司的彌補(bǔ)虧損了
老師,供應(yīng)鏈行業(yè)是什么流程,和制造業(yè)有什么區(qū)別?
電商客戶支付的商品運(yùn)費(fèi)是計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入嗎
請(qǐng)問現(xiàn)在申報(bào)個(gè)稅人數(shù)不能只申報(bào)1人了嗎?
現(xiàn)在讀4年級(jí),想上數(shù)學(xué)輔導(dǎo)課,如何報(bào)名?
老師印花稅、水利建設(shè)專項(xiàng)收入、殘疾人就業(yè)保障金的計(jì)稅依據(jù)各是什么呢?