你好,當(dāng)月準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=10萬*9%?

甲公司為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)和銷售洗衣機(jī),2019年9月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(已知增值稅稅率為13%)(1)購進(jìn)一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為50萬元,增值稅為6.5萬元;支付相關(guān)運(yùn)費(fèi),取得增值稅普通發(fā)票注明的金額為2萬元,增值稅為0.18萬元。(2)接受股東投資轉(zhuǎn)入材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為100萬元,增值稅為13萬元。(3)購進(jìn)低值易耗品,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額6萬元,增值稅為0.78萬元。(4)銷售洗衣機(jī)一批,取得不含稅銷售額200萬元,另外收取包裝物租金1.13萬元。(5)采取以舊換新方式銷售產(chǎn)品,新產(chǎn)品含稅售價(jià)為7.91萬元,舊產(chǎn)品作價(jià)2萬元。(6)因倉庫管理不善,上月購進(jìn)的一批原材料全部毀損,該批原材料的采購成本為10萬元(進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣)。要求:(1)當(dāng)期銷項(xiàng)稅額(2)當(dāng)期準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額(3)應(yīng)納增值稅
資料:某食品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,2019年5月的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:(1)從農(nóng)場購進(jìn)水果一批,用于食品生產(chǎn),支付收購價(jià)20萬元,水果已驗(yàn)收入庫。(2)從某玻璃廠購進(jìn)玻璃瓶一批,取得增值稅專用發(fā)票上列明金額10萬元、稅款1.3萬元。(3)從某糖廠購進(jìn)白糖一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款5萬元、稅款0.45萬元。(4)從某機(jī)械廠購進(jìn)一臺生產(chǎn)設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票上列明金額50萬元、稅款6.5萬元。(5)從某小規(guī)模印刷廠購進(jìn)商標(biāo)一批,取得普通發(fā)票上注明價(jià)款2萬元。(6)當(dāng)月銷售貨物,一批不含稅銷售額50萬元,一批含稅銷售額33.9萬元。以上相關(guān)票據(jù)均符合稅法的規(guī)定并在本月認(rèn)證抵扣。要求:按下列順序計(jì)算。(1)當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。(2)當(dāng)月銷售貨物的銷售稅額(3)該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納的增值稅稅額。
某企業(yè)為一般納稅人,2022年3月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)購進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為20000元,稅款為1300元。(2)銷售產(chǎn)品,開具增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款為60000元。(3)銷售2008年購進(jìn)的舊設(shè)備取得收入10萬元。求該納稅人本月應(yīng)納增值稅稅額。
某制造職場企業(yè)為增值稅一般納稅人2020年8月發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:一購進(jìn)原材料一批取得增值稅專用發(fā)票注明的一,購進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為100萬元,不含稅。增值稅為十三萬元,支付運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明金額為2萬元增值稅為0.18萬元。二購進(jìn)紙?jiān)牧弦慌〉迷鲋刀悓S冒l(fā)票注明的金額為50萬元含稅。三購進(jìn)辦公用打印紙五箱取得增值稅普通發(fā)票注明金額為1萬元含稅。四銷售產(chǎn)品一批開具增值稅專用發(fā)票不含稅金額為300萬元。已知該企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定,購進(jìn)和銷售產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額銷項(xiàng)稅額及應(yīng)納增值稅稅額
某企業(yè)為一般納稅人,2015年2月購進(jìn)一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票上注明稅款1.7萬元,已在當(dāng)月抵扣該項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅額。當(dāng)年4月,該企業(yè)將2月購進(jìn)的原材料全部用于集體福利,當(dāng)月該企業(yè)銷售不含稅銷售額50萬元,購進(jìn)貨物30萬元取得增值稅發(fā)票上注明稅款5.1萬元,請計(jì)算該企業(yè)4月份應(yīng)納增值稅稅額
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?

