你好;? 你們是銷售設備順帶 調(diào)試安裝和培訓;? 不會單獨收取費用的話; 就一起按銷售貨物按13%開票的??
1.甲企業(yè)2019年9月與客戶簽訂合同,向其銷售一臺設備,不含稅價1000萬元,增值稅稅率13%。同時甲企業(yè)承諾安裝調(diào)試設備,安裝費用不含稅價100萬元。合同約定,在安裝調(diào)試驗收后雙方結(jié)算價款,開具專用發(fā)票。假定銷售設備和安裝服務是兩項履約義務。 2.甲企業(yè)委托乙企業(yè)銷售甲商品100件,協(xié)議價為800元/件,該商品實際成本520元件,增值稅率13%。甲企業(yè)收到乙企業(yè)開來的代銷清單時確認銷售收入并開具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明售價80 000元,增值稅10400元。乙企業(yè)實際銷售時開具的增值稅專用發(fā)票上注明售價92 000元,增值稅為 11960元。約定乙企業(yè)可以將沒有代銷出去的商品退回甲公司。 要求:編制甲企業(yè)和乙企業(yè)代銷業(yè)務的會計分錄。
請問公司銷售設備同時要安裝調(diào)試和培訓客戶,然后才能收取款項,這樣安裝調(diào)試和培訓費用,是怎么確認,怎么開票呢,是否可以混在銷售設備款里開
我們公司是生產(chǎn)和銷售設備,包括安裝和培訓客戶,合同訂了運費和安裝調(diào)試的費用,我們分開開了發(fā)票,請問這樣開票正確嗎
老師請問下,我們是出售需要安排調(diào)試服務非標設備公司,我們在金蝶系統(tǒng)確認時,是按銷售出庫確認還是按銷售開票進行確認比較好呢?如果是按銷售出庫確認,那出庫時會計分錄應為:借:合同資產(chǎn) 貸:主營業(yè)務收入 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 開票時:借:應收賬款 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 主營業(yè)務收入,這樣對嗎?在銷售出庫時不產(chǎn)生納稅義務,在實際開票時才產(chǎn)生,這樣可以嗎?
我們公司主要是做工程空調(diào)銷售和安裝的,客戶在我們這里買了空調(diào)并讓我們安裝,我們可以不可以簽一份合同,里面寫清楚設備多少錢開13個點的票,安裝費和材料多少錢開9個點的票,這樣可以嗎?主要分開簽兩個合同太麻煩了不好按進度收款
老師您好,經(jīng)濟訂貨拓展模型是?
我司的經(jīng)營范圍有農(nóng)副產(chǎn)品銷售,我能不能開水果類型的發(fā)票
你好老師,建筑公司的資源稅的稅率是多少?
25年稅法1 和24年題綱有什么變化嘛?
老師,我們公司是一般納稅人從養(yǎng)殖場購買雞蛋再銷售出去,對方給我們開的免稅普票,我們不能開免稅發(fā)票出去,那么我們的進項免稅可以抵扣嗎,應該怎么處理
請問一下 現(xiàn)在報稅是不是最基本的要求是達到稅負率,然后像庫存呀?其他應收應付的,這些指標 也會被比對?還是說有任務了才會被比對?
老師。購買購物卡。發(fā)票這些項目開具哪個入賬更好?
10萬房租,要交多少稅?
董老師 在線嗎?有問題想咨詢~
老師,整理亂賬時,發(fā)現(xiàn)有幾個客戶是多年前的業(yè)務,一直沒開票,掛賬中,現(xiàn)在如何處理比較合適,謝謝老師
如果是合同寫明了調(diào)試安裝和培訓多少錢,設備多少錢,那么就一定分開開票是吧,不寫明順帶的調(diào)試和培訓那就一起開在設備里,我的理解對嗎?現(xiàn)在正要定合同
你好;? 那就是要分別開票 ; 對的; 就是 開13% 和6%? ?