電子稅務(wù)局我要辦稅,發(fā)票管理,發(fā)票領(lǐng)用,在這里面申請。
老師我第一次申領(lǐng)的發(fā)票用完了,是不是第二次也是登錄電子稅務(wù)局申領(lǐng)嗎?
老師,第一次網(wǎng)上領(lǐng)取電子普票,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦?
老師,請問第一次領(lǐng)取電子發(fā)票,如果這個月沒有用,下個月可以多領(lǐng)嗎?
UK 第一次申請領(lǐng)取電子專票,怎么申請
第一次從電子稅務(wù)局領(lǐng)取電子發(fā)票,領(lǐng)取后,怎么樣在開票軟件操作
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當(dāng)增值稅納稅申報表進(jìn)項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負(fù)率的話,怎么著手去測試?
之前沒有電子專票,現(xiàn)在想領(lǐng)點(diǎn)電子專票,怎么領(lǐng)啊
發(fā)票領(lǐng)用里,不是領(lǐng)用已有的票種嗎
電子稅務(wù)局我要辦稅發(fā)票管理票種認(rèn)定在這里面申請通過了之后,你有開票系統(tǒng)嗎?如果有的話,在電子稅務(wù)局我要辦稅發(fā)票管理,發(fā)票領(lǐng)用。
我在票種核定中,增加不上,沒有電子專票這個票種選項
那你們單位就不允許使用。
一般是新成立的企業(yè)可以使用的,具體的可以問像你稅務(wù)局。
我們現(xiàn)在成立不到一年
是沒法領(lǐng)用嗎?
那你問下你稅務(wù)局那邊什么原因沒有開通還是怎么了?