同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣

我想咨詢個(gè)問題,我是一個(gè)外貿(mào)個(gè)人獨(dú)資企業(yè),然后這一次出口商品的時(shí)候,上游工廠沒有提供到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,請(qǐng)問我應(yīng)該是去找代開發(fā)票公司開了張普票然后轉(zhuǎn)內(nèi)銷呢? 還是直接免稅操作? 假如是要免稅操作的話是怎么操作呢? 然后如果代開發(fā)票公司說(shuō)可以開一張小規(guī)模納稅人的增值稅專票一個(gè)點(diǎn)的,那可以拿去退稅嗎?
老師,請(qǐng)問一下,一家小規(guī)模裝飾裝修公司,銷售五金,但是她購(gòu)進(jìn)時(shí)沒有要發(fā)票,就沒有庫(kù)存商品入賬,那么 1、到稅務(wù)局代開銷售發(fā)票后入賬,直接做的借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)稅,這樣做對(duì)的嘛? 2、現(xiàn)在申請(qǐng)了專票和普票,以后就自己開具發(fā)票,可是依然沒有庫(kù)存,自己開出去是必須要開明細(xì)嗎,還是可以就開一個(gè)五金銷售,沒有庫(kù)存,這樣開票有沒有影響? 3、這種情況,如果是專票,能開嗎?
老師您好,請(qǐng)問一下,我們實(shí)際是貿(mào)易公司,然后營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍帶有制造,現(xiàn)在我們通過公戶支付一批原材料款去的了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 然后稅賬那邊說(shuō)最好不要采購(gòu)多了這種發(fā)票回來(lái),說(shuō)什么因?yàn)楝F(xiàn)在人工成本高,材料成本高,差不多要占到百分之四十以上 還說(shuō)什么我們注冊(cè)資本金低,后面開多了灰涉及到銷售這邊 開出的發(fā)票最大限額只有10萬(wàn),然后怕發(fā)票這邊不夠 到時(shí)候要去稅局重新核準(zhǔn)發(fā)票最大開票限額,這是啥意思?沒理解他說(shuō)得話?發(fā)票不是可以根據(jù)實(shí)際銷售額開嗎?金額大不是可以分幾張發(fā)票開嗎?
商貿(mào)企業(yè),原會(huì)計(jì)只申報(bào)未做賬,財(cái)報(bào)上存貨有數(shù)據(jù),手上有可作為庫(kù)存商品的發(fā)票(有2020與2021年開進(jìn)來(lái)的發(fā)票),因建立初始數(shù)據(jù)需要,現(xiàn)在錄入這些作為庫(kù)存商品,后期再開出去對(duì)應(yīng)的銷項(xiàng)票,可以這么操作嗎? (還是說(shuō)進(jìn)項(xiàng)與銷項(xiàng)票必須同月份?)
老師,請(qǐng)問下,有一件事想不明白,為什么有些公司進(jìn)原材料不要發(fā)票,但是又去去找人去代開發(fā)票,然后還從公戶轉(zhuǎn)出錢,對(duì)方又從私戶轉(zhuǎn)過來(lái),轉(zhuǎn)過來(lái)是把稅點(diǎn)錢扣除了才轉(zhuǎn)來(lái)的,這又是神馬操作。就算是為了專票。那為什么要費(fèi)這么大勁,我實(shí)在想不明白。就算能抵扣進(jìn)項(xiàng),就算企業(yè)所得稅可以稅前扣除。那直接找買材料的人開不就行了。爸稅點(diǎn)錢加上人家也愿意開票呀。干嘛要費(fèi)那么大勁
一般記稅工程,比如4000萬(wàn),那么就是330萬(wàn)的增值稅,稅負(fù)3點(diǎn),那就是4000萬(wàn)/1.09*0.03
我這邊銷售的是茶架,分別是黑胡桃A柜,黑胡桃B柜,黑胡桃C柜,開票規(guī)格型號(hào)可以直接寫黑胡桃A柜,黑胡桃B柜,黑胡桃C柜嗎
老師,石油公司開的專票,尾氣處理液,這個(gè)入什么科目?可以加在油費(fèi)里一起做嗎?
付出去的材料款,對(duì)方公司注銷了,錢已經(jīng)對(duì)公打出去了,現(xiàn)在該怎么操作? 賬上一直掛著這個(gè)公司的往來(lái),可以協(xié)商讓對(duì)方法人退錢回來(lái)嗎?
老師你好,小規(guī)??鐓^(qū)域涉稅事項(xiàng),是按季預(yù)繳審報(bào)?還是按月?
老師,我們公司涉及一個(gè)員工勞動(dòng)糾紛,需要給對(duì)方補(bǔ)繳往年社保公積金,還涉及補(bǔ)發(fā)年終獎(jiǎng),稅局讓我們更正申報(bào)個(gè)稅,這是現(xiàn)在補(bǔ)繳的為啥更正往年啊,怎么更正,會(huì)不會(huì)還涉及企業(yè)所得稅變動(dòng)啊咋辦
老師,請(qǐng)問一下,如果退稅率的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是不能勾選出口退稅?我做了退稅勾選,然后已經(jīng)撤銷等稅務(wù)局批準(zhǔn),那這筆進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么做賬,謝謝
對(duì)于跨境電子商務(wù)零售出口等新型貿(mào)易方式,稅務(wù)總局2025年新規(guī)允許適用“無(wú)票免稅”政策,這個(gè)怎么操作
老師您好,我想請(qǐng)問下農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票計(jì)算抵扣和勾選抵扣有什么不同?請(qǐng)細(xì)講下。
我們企業(yè)收到企業(yè)企業(yè)開進(jìn)來(lái)的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?票面上面顯示免稅


您好!老師,就是說(shuō),我們這邊不需要做什么,就直接像普通企業(yè)一樣,申請(qǐng)?jiān)趯S冒l(fā)票就可以,是這么理解嗎?請(qǐng)問
同學(xué)你好 對(duì)的 是這個(gè)意思
好勒,收到,謝謝
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝