你好,減免明細表填寫的截圖看一下。
本期實際抵減稅額合計0.00不等于《增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》23行本期應納稅減征額一般項目本月280.00加即征即退項目本月0.00之和。
系統(tǒng)提示信息:保存失敗!錯誤原因:本期實際抵減稅額合計280.59應該等于《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》18行本期應納稅減征額貨物及勞務本月280.59加服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)本月0.00之和。(錯誤碼d2b04549117249a9a6b14a791085d93c) 老師這個怎么辦?我們個體戶開了勞務也開了貨物,申報不進去
老師,咨詢下,申報增值稅的時候這樣提示,怎么辦?系統(tǒng)內部異常異常原因:1010030098000009:保存失敗!錯誤原因:主表的“按簡易征收辦法征稅增值稅的一般項目的累計銷售額”7660.19應該等于上月的累計數(shù)0.00加上本月數(shù)0.00。
我司上個月有金稅盤服務費280可以減免,但是當時銷項小于進項沒有抵減,我這月填了主表23行和附表4,減免280,但是申報沒過,顯示(本期實際抵減稅額合計0.00不等于《增值稅及附加稅費申報表(適用于增值稅一般納稅人)》23行本期應納稅減征額一般項目本月280.00加即征即退項目本月0.00之和。)是什么原因
本期實際抵減稅額合計0.00不等于《增值稅及附加稅費申報表(適用于增值稅一般納稅人)》23行本期應納稅減征額一般項目本月280.00加即征即退項目本月0.00之和。 我申報不成功的原因提示這個是什么原因啊
老師,紅沖22年的成本用什么科目,利潤分配未分配利潤 紅字嗎
老師您好,請教一下,老板現(xiàn)在有個餐飲個體戶,然后老板現(xiàn)在在廣西做建材,怎么可以合理把這個個體戶利用上
開票的時候 收款人和復核人一定要填寫嗎
個人租房的稅率是多少?商業(yè)用房的稅率是多少呢?
老師你好,我在航天公司第三方平臺取得的行程單可以做增值稅抵扣嗎?還有只有行程單沒有發(fā)票可以作為所得稅稅前扣除嗎?
*現(xiàn)代服務*促銷服務費 這個開票內容需要什么經(jīng)營范圍呢
外貿公司 從公戶轉到期貨帳戶10萬 現(xiàn)在有了盈利 25萬元,需要交稅嗎 怎么交 或少交點
我們是茶坊,開了幾張住宿費的發(fā)票出去有什么風險嗎?
老師,給研發(fā)人員繳的房租,借:研發(fā)費用-房租。貸:應付職工薪酬-福利費。 對嗎?
請問一下,老師在快賬里面會計科目下面怎么建二級科目和三級科目?我我弄了一個橫線,弄二級,三級科目怎么輸了金額就沒有了?
老師麻煩看一下
鍵明細表你怎么沒有填寫啊?
上個月也有發(fā)生,我也沒有填寫,沒有問題
你好,你上一個月有金水盤抵扣嗎?如果沒有的話,不需要填寫的。
你這個月有金稅盤抵扣,所以需要填寫。
這是上個月的
你好,那就不對,都應該填寫的。
需要修改上一個月的。