同學你好 對的 現(xiàn)在都是三個點的
老師,有件事,之前開出去的發(fā)票27萬,小規(guī)模專票,之前稅率是1個點,現(xiàn)在退回來重開,稅率是幾個點?
,如果業(yè)務發(fā)生在3月份,票開在4月份,那么小規(guī)模開專票是按照1個點還是3個點呀
老師好,小規(guī)模公司3月開的9萬元專票,當時是1個點開的,現(xiàn)在紅沖也是按1個點,那6月份重開9萬是按照3個點吧
小規(guī)模之前的項目 之前開專票是1個點 現(xiàn)在給之前的合同尾款開票按3還是1
今年4月1號前小規(guī)模專票是一個點,但我們建筑公司老板非要讓人家開三個點,可以嗎,票是去年開出來的是一個點,現(xiàn)在老板讓人家補稅點錢給我們
老師,什么是專以訴訟和討債為目的的信托?
小規(guī)模納稅人成本票過多,無票收入超過了免稅額度,例如成本票336萬,無票收入480萬,無票收入肯定要申報,怎么籌劃免繳增值稅
老師,用成本加成法算出來,比如0.3/1.3那就只有0.23了,而不是0.3了,
企業(yè)辦理增資及變換股東需要準備什么資料
老師:購買房屋的印花稅計入什么科目?
老師 我們是小企業(yè)會計準則,沒有以前年度損益調整科目,那去年發(fā)票,今年收到直接做:借:當期費用 袋應付賬款, 那么后續(xù)要不要再做,借:本年利潤貸:當期費用, 借利潤非配-未分配利潤,貸:本年利潤,這后續(xù)2步驟。
老師出口發(fā)票開了也確認了收入,報關單上出口退稅三筆退稅,兩筆視同內銷。之前確認收入做的分錄是借應收賬款-國外客戶貸主營業(yè)務收入-出口收入 做內銷的話是不是這樣借主營業(yè)務收入-出口貸主營業(yè)務收入-內銷 貸應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,同時在增值稅申報表里怎么填。
餐飲企業(yè)客人辦看收入怎么入賬
請問,裝修服務的個體戶季度銷售額35萬專票,如何申報增值稅?
剛才拍的課在哪里看?