借,應收賬款500000×95%×1.13+10000 貸,銀行存款10000 主營業(yè)務收入500000×95% 應交稅費,增值稅500000×95%×13% 借,銀行存款536750 財務費用,差額金額 貸,應收賬款500000×95%×1.13+10000
6月2日賒銷一批商品,售價為100000元(不含增值稅),適用的增值稅已收取,規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,n/30,計算現(xiàn)金折扣時考慮增值稅。客戶于6月18日付清貨款,該企業(yè)收款金額
某公司賒銷商品一批,按價目表的價格計算,貨款金額1000萬,給買方的商業(yè)折扣是5%. 規(guī)定的付款條件為:2/10,1/20,N/30.適用增值稅稅率為13%。代墊運雜費1萬,公司按總價法核算時,應收賬款賬戶的入賬金額是多少
某公司賒銷商品一批,按價目表的價格計算貨款金額1000萬元,給買方的商業(yè)折扣為5%,規(guī)定的付款條件為:2/10,1/20,n/30。適用的增值稅稅率為13%。代墊運雜費1萬元(假設不作為計稅基礎)。則該公司按總價法核算時,應收賬款賬戶的入賬金額為()萬元 會計分錄怎么寫
6月5日某公司賒銷商品一批,按價目表的價格計算,貨款金額500000元,給買方的商業(yè)折扣為5%,規(guī)定的付款條件為(按實際售價)2/10,N/30(假定不考慮增值稅折扣),適用的增值稅稅率13%,代墊運雜費10000元。該公司預期客戶于10天后付款。6月13日,公司收到客戶的款項,共計536750元。
6月5日某公司賒銷商品一批,按價目表的價格計算,貨款金額500000元,給買方的商業(yè)折扣為5%,規(guī)定的付款條件為(按實際售價)2/10,N/30(假定不考慮增值稅折扣),適用的增值稅稅率13%,代墊運雜費10000元。該公司預期客戶于10天后付款。6月13日,公司收到客戶的款項,共計536750元。分錄
老師:生成企業(yè)出口退稅,出口銷項免了,進項不是抵扣過了嗎?原材料買的時候都抵扣了,現(xiàn)在有退進項,是不是又退又抵重復了
老師好,我單位辦公用地是集團名下的其他子公司的地方,我單位是免費使用,現(xiàn)在因為業(yè)務需要提發(fā)票額度,稅務局就用房產(chǎn)稅卡著不批額度?,F(xiàn)在要求補房產(chǎn)稅,因為產(chǎn)權(quán)單位一直沒交,我單位也是免費用,這種特殊情況,我單位現(xiàn)在為了能盡快批下發(fā)票額度,決定按租賃繳納,但沒有合同,稅種核定時房租就大概寫了一月幾百(房子面積就50平米,)這樣會不會有什么風險??
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔的責任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務沒有交接怎么處理
怎么登錄不進去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個人卡上,導致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?