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老師,我在上個(gè)月的月底把所有報(bào)關(guān)單的數(shù)據(jù)全都開(kāi)了出口發(fā)票,這個(gè)月如果不能全部單據(jù)收齊的話(huà),我申報(bào)時(shí)該怎么操作?做賬的時(shí)候又該怎么做呢?

2022-10-05 17:59
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-05 18:00

你好 借銀行或者應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品 出口能申請(qǐng)多少申請(qǐng)多少 申請(qǐng)不了下個(gè)月

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快賬用戶(hù)4347 追問(wèn) 2022-10-05 18:14

能具體說(shuō)一下申報(bào)表中該如何填寫(xiě)嗎?因?yàn)槭莿偨佑|,有些搞不明白,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-10-05 18:37

你們單位是商貿(mào)還是生產(chǎn)行業(yè)的

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快賬用戶(hù)4347 追問(wèn) 2022-10-05 18:42

一般貿(mào)易,生產(chǎn)的。我再詳細(xì)描述一下,就是說(shuō)我們上個(gè)月的四張報(bào)關(guān)單全部開(kāi)了出口發(fā)票普票,然后這個(gè)月可能有一兩張會(huì)單據(jù)不齊,現(xiàn)在不明白增值稅申報(bào)表和出口退稅申報(bào)表分別該怎么申報(bào)。

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齊紅老師 解答 2022-10-05 18:47

增值稅 在附表一,免、抵、退銷(xiāo)售貨物一欄里面填寫(xiě),然后再去填寫(xiě)減免明細(xì)表最后一行 出口退稅 你哪些能退填寫(xiě)哪些 是一個(gè)報(bào)關(guān)單的嗎 是的話(huà)都不退 下個(gè)月在填寫(xiě) 出口退稅系統(tǒng)每個(gè)地方有差異

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快賬用戶(hù)4347 追問(wèn) 2022-10-05 18:51

不是一個(gè)報(bào)關(guān)單,其中的一張。那么我上個(gè)月已經(jīng)開(kāi)具的出口發(fā)票總額該填在哪里呀?

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齊紅老師 解答 2022-10-05 19:13

增值稅 在附表一,免、抵、退銷(xiāo)售貨物一欄里面填寫(xiě),然后再去填寫(xiě)減免明細(xì)表最后一行

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快賬用戶(hù)4347 追問(wèn) 2022-10-05 19:19

增值稅 在附表一,免、抵、退銷(xiāo)售貨物一欄里面填寫(xiě),然后再去填寫(xiě)減免明細(xì)表最后一行。這些填寫(xiě)的是開(kāi)具的出口發(fā)票的金額嗎?那么和單據(jù)收齊的報(bào)關(guān)單的金額沒(méi)有關(guān)系嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-05 19:33

你好是的 沒(méi)有關(guān)系

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快賬用戶(hù)4347 追問(wèn) 2022-10-05 19:38

好的,謝謝老師,我明白了!

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齊紅老師 解答 2022-10-05 19:40

不用客氣 節(jié)日快樂(lè)

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快賬用戶(hù)4347 追問(wèn) 2022-10-05 19:47

老師,這開(kāi)具的出口發(fā)票總額和單據(jù)未收齊之間的差額該怎么處理呀,還是有點(diǎn)懵

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快賬用戶(hù)4347 追問(wèn) 2022-10-05 19:47

就是說(shuō)單據(jù)未收齊的部分該怎么處理呢?

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齊紅老師 解答 2022-10-05 19:48

開(kāi)了100的發(fā)票 報(bào)關(guān)單只有80 增值稅申報(bào)100 出口退稅那邊就申報(bào)80 剩下的20以后再申報(bào)出口退稅

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2022-10-05
您好!老師正在看題目
2024-07-19
你好,沒(méi)有收匯不可以做退稅的這個(gè)
2022-10-11
你是生產(chǎn)線(xiàn)企業(yè)還是外貿(mào)型企業(yè)?
2021-12-06
你好,只能先錄入收匯的兩個(gè)報(bào)關(guān)單,先收匯才可以退稅的
2022-10-21
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