你好 借銀行或者應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品 出口能申請(qǐng)多少申請(qǐng)多少 申請(qǐng)不了下個(gè)月

您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)


能具體說一下申報(bào)表中該如何填寫嗎?因?yàn)槭莿偨佑|,有些搞不明白,謝謝
你們單位是商貿(mào)還是生產(chǎn)行業(yè)的
一般貿(mào)易,生產(chǎn)的。我再詳細(xì)描述一下,就是說我們上個(gè)月的四張報(bào)關(guān)單全部開了出口發(fā)票普票,然后這個(gè)月可能有一兩張會(huì)單據(jù)不齊,現(xiàn)在不明白增值稅申報(bào)表和出口退稅申報(bào)表分別該怎么申報(bào)。
增值稅 在附表一,免、抵、退銷售貨物一欄里面填寫,然后再去填寫減免明細(xì)表最后一行 出口退稅 你哪些能退填寫哪些 是一個(gè)報(bào)關(guān)單的嗎 是的話都不退 下個(gè)月在填寫 出口退稅系統(tǒng)每個(gè)地方有差異
不是一個(gè)報(bào)關(guān)單,其中的一張。那么我上個(gè)月已經(jīng)開具的出口發(fā)票總額該填在哪里呀?
增值稅 在附表一,免、抵、退銷售貨物一欄里面填寫,然后再去填寫減免明細(xì)表最后一行
增值稅 在附表一,免、抵、退銷售貨物一欄里面填寫,然后再去填寫減免明細(xì)表最后一行。這些填寫的是開具的出口發(fā)票的金額嗎?那么和單據(jù)收齊的報(bào)關(guān)單的金額沒有關(guān)系嗎?
你好是的 沒有關(guān)系
好的,謝謝老師,我明白了!
不用客氣 節(jié)日快樂
老師,這開具的出口發(fā)票總額和單據(jù)未收齊之間的差額該怎么處理呀,還是有點(diǎn)懵
就是說單據(jù)未收齊的部分該怎么處理呢?
開了100的發(fā)票 報(bào)關(guān)單只有80 增值稅申報(bào)100 出口退稅那邊就申報(bào)80 剩下的20以后再申報(bào)出口退稅