您好,截止到24年,印花稅是哪個(gè)稅目?
支付一筆費(fèi)用,雖然是從對(duì)公賬戶支付出去的,但是這筆錢是從某個(gè)員工工資里面扣出來的。這個(gè)分錄該怎么做呢?
已經(jīng)計(jì)提完折舊的固定資產(chǎn)處理會(huì)計(jì)分錄如何寫
老師好,企業(yè)報(bào)廢了一輛車,怎么做賬務(wù)處理
老師,收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品開具的發(fā)票,在免交增值稅的情況下,也不做進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,申報(bào)增值稅時(shí),填列到附列資料(二)里的其他扣稅憑證,農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票或者銷售發(fā)票欄了。金額在增值稅主表沒有代出來,但申報(bào)時(shí)顯示開票金額和申報(bào)金額有差距,金額是收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品的發(fā)票金額,那我也申報(bào)了,這樣對(duì)嗎?
以公司名義購(gòu)房產(chǎn),銀行轉(zhuǎn)賬的時(shí)候怎么寫備注
老師好!購(gòu)買打印機(jī)830元計(jì)入什么科目?折舊幾年?麻煩老師指導(dǎo)
公司只有一個(gè)k寶,老板給我了,這需要管理員授權(quán)我才能用嗎?還是有k寶和密碼就可以用
銷售設(shè)備發(fā)票數(shù)量可以是0.5嗎?
老師,電子稅務(wù)局開負(fù)數(shù)發(fā)票是點(diǎn)紅字發(fā)票嗎
老師你好,請(qǐng)問有銷售材料的內(nèi)賬表格嗎
老師好!印花稅是買賣合同,財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同和運(yùn)輸合同,我在減免政策里面都沒找到“六稅兩費(fèi)...”這個(gè)政策
他是先繳納后期返還的啊
可是老師,我們以前都是直接減了,只交一半的
你截個(gè)圖我看一下
好的,老師圖太大,左右兩邊我分兩張截了可以嗎?
老師,這個(gè)是我們以前的印花稅申報(bào)表,這個(gè)就是直接減半了
這個(gè)是9月份申報(bào)的?
老師好,最后一個(gè)圖片是9月申報(bào)的
現(xiàn)在印花是是季報(bào)了,從7月1日起印花稅立法了,所以是后期退還
可是我們都印花稅申報(bào)表我選季報(bào),提示“的[稅款所屬期起]【2022-07-01】[稅款所屬期止]【2022-09-30】無認(rèn)定信息,請(qǐng)選擇其他稅款所屬期采集或者在申報(bào)期限類型選擇[按次申報(bào)]!”
對(duì)啊,本身就是季報(bào)
你現(xiàn)在疑問是季報(bào)還是沒有減半
老師好,我現(xiàn)在的疑問是選按此申報(bào),沒有減半
你看一下你還符合不符合小微企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)了
或者等8號(hào)上班的時(shí)候,我們?cè)诤藢?shí)
好的,謝謝老師!老師會(huì)不會(huì)是因?yàn)槲覜]有申報(bào)企業(yè)所得稅呢?
不會(huì),和所得稅沒有關(guān)系,就看你符不符合小微企業(yè)了
我們還沒超過300萬呢,是符合的
等到8號(hào)上班我們統(tǒng)一確認(rèn)一下吧
好的,謝謝老師,那我結(jié)束不
不客氣的,祝您開心