你好 這個工傷就一點點錢,我自己是跟社保合并在一起計提的

老師,你好新入職員工三個月后會補交社保和公積金,如,1月入職3月繳納1-3月的社保和公積金,那1月和2月計提工資時是只計提工資還是到3月份的時候一起計提補提1-2月的公積金和社保。還是當月一起計提工資和社保、公積金。
計提社保是單位和個人放一起計提還是個人的社保和工資一起計提
老師,請問下,實際工作中每個月我做出工資表的時候計提工資,然后社保和住房公積金是不也一起計提?
老師你好,在計提社保時是不是公司和個人的計提在一起,是應(yīng)該繳納的總額。醫(yī)保不用單獨計提吧
計提工資時候,單位部分公積金社保要一起計提嗎?還是說等繳納時候再計提公積金社保
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費管理制度中明確提出公司的差旅費除城市間的出行費用外,其余諸如住宿費、伙食費、通訊費等費用實行“費用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉(zhuǎn)不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
2025年11月申報10月所屬期9月工資,我10月底付了9月工資6200元,稅前工資(6200+439.82),11月通知7-10月社保上調(diào),需要補繳差額,我11月申報個稅按稅前工資(6200+439.82),扣減439.82還是扣減(439.82+7月-10月社保差額)
老師,,社保,基數(shù)申報表是自己做嗎。 二月第九筆業(yè)務(wù),40000怎么來的呢。
社保公司承擔社保公司部分和個人部分,繳納社保時,借管理費用_社保,貸銀行存款
老師,公司大股東未實繳,公司凈資產(chǎn)為負,對外溢價轉(zhuǎn)股可以零元轉(zhuǎn),資金全部進入公司進入實收資本和資本公積嗎
好的,謝謝
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