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A公司適用的增值稅稅率為13%,9月10日,向C公司銷售乙產(chǎn)品一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為36000元,增值稅為4680,成本為27000元。C公司開出承兌期限為6個(gè)月的商業(yè)匯票一張,面值為40680元,同日,C公司收到該商業(yè)匯票。2023年3月10日,商業(yè)匯票到期,C公司無力承兌該商業(yè)匯票。要求做出賬務(wù)處理

2022-10-02 22:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-02 22:41

借應(yīng)收票據(jù)40680 貸主營業(yè)務(wù)收入36000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅4680

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齊紅老師 解答 2022-10-02 22:41

借主營業(yè)務(wù)成本27000 貸庫存商品27000

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齊紅老師 解答 2022-10-02 22:42

借應(yīng)收賬款40680 貸應(yīng)收票據(jù)40680

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借應(yīng)收票據(jù)40680 貸主營業(yè)務(wù)收入36000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅4680
2022-10-02
你好,學(xué)員,具體哪里不清楚
2022-09-29
您好 1、8月5日,銷售給A公司產(chǎn)品一批,售價(jià)500000元,增值稅65000元,收到A公司承兌的面值為565000元、期限為3個(gè)月的商業(yè)承兌匯票一張。 借 應(yīng)收票據(jù)565000 貸 主營業(yè)務(wù)收入500000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額65000 2、8月10日,應(yīng)收B公司面值為226000元的商業(yè)承兌匯票到期,票款通過銀行如期收回。 借 銀行存款226000 貸 應(yīng)收票據(jù)226000 3、8月12日,收到C公司交來的期限為2個(gè)月的商業(yè)承兌匯票一張,面值為168,000元,用以抵付上月所欠貨款。 借 應(yīng)收票據(jù)168000 貸 應(yīng)收賬款168000 4、8月25日,一張面值為180000元的D公司商業(yè)承兌匯票到期,票款未能收回。 借 應(yīng)收賬款180000 貸 應(yīng)收票據(jù)180000
2022-03-29
你好,是需要做這個(gè)業(yè)務(wù)的分錄嗎?
2022-03-03
你好,是需要做這個(gè)業(yè)務(wù)的分錄嗎?
2022-03-03
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