當(dāng)時(shí)沒(méi)有掛賬的,現(xiàn)在做收入。
老師,你好,我勞務(wù)公司給總包方公司開(kāi)了100萬(wàn)發(fā)票,總包幫我司代付40萬(wàn)租賃費(fèi),租賃公司開(kāi)票也是給了總包方,剩余的付款給我司公賬,但是現(xiàn)在那個(gè)租賃費(fèi)40萬(wàn),我司如何才能把40萬(wàn)租賃費(fèi)作為成本入賬呢?
老師好,我們公司是建筑公司,現(xiàn)接了一個(gè)修路的工程,材料款由總包方直接扣除質(zhì)保金后付給了材料供應(yīng)商,但供應(yīng)商是和我們總結(jié)賬的,質(zhì)保金最后也會(huì)付到材料供應(yīng)商賬戶(hù),這個(gè)賬我們要怎么做?
我們現(xiàn)在辦公室裝修 讓對(duì)方開(kāi)發(fā)票 對(duì)方要求我們除了付工程款還要把稅點(diǎn)給付了 那這個(gè)付了這個(gè)稅要怎么做賬比較好?
老師,我們是工程總包,但是我們沒(méi)有總包資質(zhì),所以是掛靠,但是現(xiàn)在下面的分包方需要結(jié)款,我們先墊資了,直接付給勞務(wù)班組,不通過(guò)我們下面的分公司,這個(gè)流程要怎么做才是合法的呢?
麻煩問(wèn)下我們是分包 對(duì)方是總包涉及異地預(yù)繳 預(yù)繳地在我們這邊 施工地是我們員工 對(duì)方?jīng)]有派遣人員過(guò)來(lái) 對(duì)方以他的名義預(yù)繳實(shí)際是我們要支付給他稅費(fèi)嘛 那這個(gè)稅費(fèi)怎么做賬 之前已開(kāi)專(zhuān)票給對(duì)方了不包含這個(gè)稅費(fèi)的
老師,匯算清繳退回來(lái)的所得稅,現(xiàn)在季報(bào)利潤(rùn)表是負(fù)數(shù)要怎么處理?
老師,就是那個(gè)無(wú)票收入兩張票都是私人打過(guò)來(lái)的,沒(méi)有開(kāi)發(fā)票出去的。也一樣的做賬方法是嗎?這種私人打過(guò)來(lái)的也沒(méi)關(guān)系是嗎?有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)?
2025年6月,雙休,員工出勤9天,工資1萬(wàn),工資是不是10000除以21.75乘以9,1號(hào)和2號(hào)端午節(jié)放假,需要算在出勤天數(shù)里嗎?端午節(jié)是5月31號(hào)
老師,匯算清繳退回來(lái)的所得稅,現(xiàn)在季報(bào)利潤(rùn)表是負(fù)數(shù)要怎么處理?
老師,我想咨詢(xún)一下,我有一套房,打算做商轉(zhuǎn)公,同時(shí)近期也打算做職工貸用于裝修,先處理哪個(gè)比較好呢,兩者有影響嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn),一般納稅人補(bǔ)繳的所得稅匯算清繳要怎么樣做分錄?
老師,個(gè)人成立了一個(gè)獨(dú)資企業(yè),這個(gè)報(bào)法人的個(gè)稅,是個(gè)人登陸自然人,還是企業(yè)登陸
老師,我們貨代給我們開(kāi)了經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)*代理海運(yùn)費(fèi)5萬(wàn)多,是帶6%稅點(diǎn)的專(zhuān)票,影響我們使用嗎
老師,2024年匯算清繳有退所得稅,是不是做借:未分配利潤(rùn)貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅
老師,我想問(wèn)問(wèn)個(gè)人成立了一個(gè)個(gè)體,這個(gè)不用申報(bào)個(gè)稅吧
當(dāng)時(shí)是入的工程施工-間接費(fèi)用,對(duì)不對(duì) 現(xiàn)在要入哪個(gè)科目
你好,這是你的成本,借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi),借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸工程施工。
那我當(dāng)時(shí)入賬的科目對(duì)不對(duì)
這個(gè)事發(fā)生的成本,只要是成本的可以啊。