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作業(yè)活動2022-應(yīng)交稅費(fèi)2實訓(xùn)五(一)目的:練習(xí)應(yīng)交增值稅的核算。(二)資料:某公司為增值稅一般納稅人,原材料按實際成本核算,銷售貨物的增值稅稅率為13%,出售不動產(chǎn)增值稅稅率9%,應(yīng)繳消費(fèi)稅稅率為10%,購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品扣稅率9%,不考慮其他稅費(fèi),企業(yè)銷售商品的價格中均不含應(yīng)向購買者收取的增值稅銷項稅額。本月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1.向乙公司采購A材料,增值稅專用發(fā)票上注明的貨款為850000元。增值稅稅額為110500元,發(fā)票賬單已經(jīng)到達(dá),貨物尚未到達(dá),貨款已經(jīng)支付。2.向丙公司采購B材料,增值稅專用發(fā)票上注明的原材料的實際價值為50000元。增值稅稅款為6500元,材料已經(jīng)到達(dá)并驗收入庫,企業(yè)開出商業(yè)匯票。3.銷售A產(chǎn)品5000件,單位售價250元,單位成本150元,該產(chǎn)品按規(guī)定繳納消費(fèi)稅,貨款尚未收到。4.支付上述采購B材料的貨款。5.購入設(shè)備一臺,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為900000元。增值稅稅額為117000元,發(fā)生安裝費(fèi)3000元,安裝費(fèi)增值稅稅率9%,設(shè)備及安裝費(fèi)均以銀行存款支付,設(shè)備已交付使用。

2022-09-28 18:22
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2022-09-28 18:23

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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