可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額340000 銷項(xiàng)稅的計(jì)算是5000*2000*13%%2B100*5000*13%%2B20*5000*13%=1378000 計(jì)算該企業(yè)9月份應(yīng)交納的增值稅額1378000-340000=1038000
長(zhǎng)虹電視機(jī)廠是增值稅一般納稅人,主要經(jīng)營(yíng)彩色電視機(jī)的生產(chǎn)和銷售。其生產(chǎn)的最新型號(hào)的彩色電視機(jī)每臺(tái)不含稅銷售單價(jià)5000元。當(dāng)月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)5日,向各大商場(chǎng)銷售該型號(hào)電視機(jī)2000臺(tái),對(duì)這些大商場(chǎng)在當(dāng)月20天內(nèi)付清2000臺(tái)電視機(jī)購(gòu)貨款均給予了5%的銷售折扣。(2)8日,發(fā)貨給鄰省分支機(jī)構(gòu)200臺(tái),用于銷售;支付發(fā)貨運(yùn)費(fèi),取得的增值稅專用發(fā)票上注明增值稅490元。(3)10日,采取以舊換新方式,從消費(fèi)者個(gè)人手中收購(gòu)舊型號(hào)電視機(jī),銷售該新型號(hào)電視機(jī)100臺(tái),每臺(tái)舊型號(hào)電視機(jī)折價(jià)為500元。(4)15日,購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)電視機(jī)用原材料-批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為2000000元,增值稅稅額為320000元,材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù)。(5)20日,向全國(guó)第九屆冬季運(yùn)動(dòng)會(huì)贈(zèng)送該型號(hào)電視機(jī)20臺(tái)。(6)23日,從國(guó)外購(gòu)進(jìn)兩臺(tái)電視機(jī)檢測(cè)設(shè)備,取得的海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書上注明的增值稅稅額為180000元。.要求:計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納的增值稅稅額。
5綜合分析題1:34]長(zhǎng)虹電視機(jī)廠是增值稅一般納稅人,主要經(jīng)營(yíng)彩色電視機(jī)的生產(chǎn)和銷售。其生產(chǎn)的最新型號(hào)的彩色電視機(jī)每臺(tái)不含稅銷售單價(jià)5000元。當(dāng)月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)5日,向各大商場(chǎng)銷售該型號(hào)電視機(jī)2000臺(tái),對(duì)這些大商場(chǎng)在當(dāng)月20天內(nèi)付清2000臺(tái)電視機(jī)購(gòu)貨款均給子了5%的銷售折扣。(2)8日,發(fā)貨給鄰省分支機(jī)構(gòu)200臺(tái),用于銷售;支付發(fā)貨運(yùn)費(fèi),取得的增值稅專用發(fā)票上注明增值稅490元。(3)10日,采取以舊換新方式,從消費(fèi)者個(gè)人手中收購(gòu)舊型號(hào)電視機(jī),銷售該新型號(hào)電視機(jī)100臺(tái),每臺(tái)舊型號(hào)電視機(jī)折價(jià)為500元。題詳情(4)15日,購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)電視機(jī)用原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為200000增值稅稅額為320000元,材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù)。(5)20日,向全國(guó)第九屆冬季運(yùn)動(dòng)會(huì)贈(zèng)送該型號(hào)電視機(jī)20臺(tái)。(6)23日,從國(guó)外購(gòu)進(jìn)兩臺(tái)電視機(jī)檢測(cè)設(shè)備,取得的海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書上注明的增值稅稅領(lǐng)為180000元。要求:計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納的增值稅稅額。
長(zhǎng)虹電視機(jī)廠是增值稅一般納稅人,主要經(jīng)營(yíng)彩色電視機(jī)的生產(chǎn)和銷售。其生產(chǎn)的最新型號(hào)的彩色電視機(jī)每臺(tái)不含稅銷售單價(jià)5000元。當(dāng)月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)5日,向各大商場(chǎng)銷售該型號(hào)電視機(jī)2000臺(tái),對(duì)這些大商場(chǎng)在當(dāng)月20天內(nèi)付清2000臺(tái)電視機(jī)購(gòu)貨款均給子了5%的銷售折扣。(2)8日,發(fā)貨給鄰省分支機(jī)構(gòu)200臺(tái),用于銷售;支付發(fā)貨運(yùn)費(fèi),取得的增值稅專用發(fā)票上注明增值稅490元。(3)10日,采取以舊換新方式,從消費(fèi)者個(gè)人手中收購(gòu)舊型號(hào)電視機(jī),銷售該新型號(hào)電視機(jī)100臺(tái),每臺(tái)舊型號(hào)電視機(jī)折價(jià)為500元。(4)15日,購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)電視機(jī)用原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為200000增值稅稅額為320000元,材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù)。(5)20日,向全國(guó)第九屆冬季運(yùn)動(dòng)會(huì)贈(zèng)送該型號(hào)電視機(jī)20臺(tái)。(6)23日,從國(guó)外購(gòu)進(jìn)兩臺(tái)電視機(jī)檢測(cè)設(shè)備,取得的海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書上注明的增值稅稅領(lǐng)為180000元。要求:計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納的增值稅稅額。
甲電視機(jī)廠為增值稅一般納稅人,本年7月生產(chǎn)出最新型號(hào)的彩色電視機(jī),每臺(tái)不含稅銷售單價(jià)為7800元。當(dāng)月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)5日,向各大商場(chǎng)銷售電視機(jī)2000臺(tái),對(duì)這些大商場(chǎng)在當(dāng)月20天內(nèi)付清2000臺(tái)電視機(jī)購(gòu)貨款給予了5%的銷售折扣。(2)18日,采取以舊換新方式,從消費(fèi)者個(gè)人手中收購(gòu)舊型號(hào)電視機(jī),銷售新型號(hào)電視機(jī)200臺(tái),每臺(tái)舊型號(hào)電視機(jī)折價(jià)為500元。(3)30日,發(fā)貨給外省分支機(jī)構(gòu)400臺(tái),用于銷售。在銷售過程中。接受某運(yùn)輸公司的運(yùn)輸服務(wù),支付運(yùn)費(fèi)價(jià)格合計(jì)1090元,取得增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)金額1000元,稅額90元。貨款及運(yùn)費(fèi)以銀行存款支付。要求計(jì)算電視機(jī)廠的銷項(xiàng)稅額。
甲電視機(jī)廠為增值稅一般納稅人,本年7月生產(chǎn)出最新型號(hào)的彩色電視機(jī),每臺(tái)不含稅銷售單價(jià)為7800元。當(dāng)月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)5日,向各大商場(chǎng)銷售電視機(jī)2000臺(tái),對(duì)這些大商場(chǎng)在當(dāng)月20天內(nèi)付清2000臺(tái)電視機(jī)購(gòu)貨款給予了5%的銷售折扣。(2)18日,采取以舊換新方式,從消費(fèi)者個(gè)人手中收購(gòu)舊型號(hào)電視機(jī),銷售新型號(hào)電視機(jī)200臺(tái),每臺(tái)舊型號(hào)電視機(jī)折價(jià)為500元。(3)30日,發(fā)貨給外省分支機(jī)構(gòu)400臺(tái),用于銷售。在銷售過程中。接受某運(yùn)輸公司的運(yùn)輸服務(wù),支付運(yùn)費(fèi)價(jià)格合計(jì)1090元,取得增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)金額1000元,稅額90元。貨款及運(yùn)費(fèi)以銀行存款支付。要求計(jì)算電視機(jī)廠的銷項(xiàng)稅額。
老師,供銷社收到財(cái)政補(bǔ)貼的農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)貼,是發(fā)給下面實(shí)際提供服務(wù)的公司或者個(gè)人的(比如水稻種植合作社),供銷社收到財(cái)政補(bǔ)貼給開發(fā)票(與銷售收入行為不掛鉤的財(cái)政補(bǔ)貼),這種發(fā)票,然后我們?cè)趺醋鲑~,補(bǔ)貼是按畝數(shù)補(bǔ)的,這需要交增值稅嗎?還有錢一直沒發(fā)給供銷社,項(xiàng)目已經(jīng)在做,收到下面的發(fā)票怎么做賬,麻煩老師詳細(xì)解答哈,謝謝!
請(qǐng)董老師回答? 某企業(yè)2024年的會(huì)計(jì)利潤(rùn)400萬(wàn)元,當(dāng)年10月,將一批自產(chǎn)貨物通過公益組織捐給貧困地區(qū)?!盃I(yíng)業(yè)外支出”列支捐贈(zèng)支出93萬(wàn)元,該批貨物的成本80萬(wàn)元,市場(chǎng)售價(jià)為100萬(wàn)元(不含稅價(jià))。 要求:計(jì)算上述業(yè)務(wù)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。
我們是小規(guī)模 怎么查詢別的公司有沒有給我們開發(fā)票 麻煩寫的詳細(xì)點(diǎn)的步驟
公司法人機(jī)構(gòu)在北京,社保也在北京繳納,但工程項(xiàng)目在昆明,外經(jīng)證已報(bào)驗(yàn),工資在昆明發(fā)放,這種情況,個(gè)稅從北京轉(zhuǎn)到昆明申報(bào)繳納,對(duì)納稅人(已有北京戶口及住房)享受北京政策有什么不利影響嗎?還是在京交個(gè)稅沒什么額外優(yōu)惠?
老師,如何做個(gè)人薪金所得稅會(huì)計(jì)相關(guān)分錄
請(qǐng)問老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值事,借,應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎?
老師好,請(qǐng)問盈利8萬(wàn)我要交多少個(gè)稅,是怎么計(jì)算的
老師,收到對(duì)方公司增值稅專用發(fā)票37800元,實(shí)際結(jié)算付款為35280元,請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)抵扣如何操作,可以抵扣多少?
綠植栽種是什么行業(yè),麻煩老師說(shuō)一下
老師您好,現(xiàn)在可以紅沖今年5月份開的發(fā)票嘛