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某企業(yè)采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)核算所得稅費(fèi)用,2019年實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)利潤(rùn)¥6,000,000金叉企業(yè)在上年的投入使用的新廠房,原價(jià)¥6,080,000預(yù)計(jì)凈殘值為¥80,000。使用平均年限法15年折舊無(wú)其他納稅調(diào)整事項(xiàng)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)那企業(yè)所得稅了并出具相關(guān)涉稅會(huì)計(jì)分錄。固定資產(chǎn)的帳面價(jià)值為多少萬(wàn)元固定資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)為多少萬(wàn)元當(dāng)期應(yīng)納企業(yè)所得稅為多少萬(wàn)元資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法的相關(guān)分錄

2022-09-22 21:18
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-22 21:33

你好,學(xué)員,這個(gè)題目亂的

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固定資產(chǎn)賬面價(jià)值=6080 000-(6080 000-80 000)/15=5 680 000 稅法規(guī)定,房屋建筑折舊不低于20年,所以稅法折舊=(6080 000-80 000)/20=300 000 計(jì)稅基礎(chǔ)=6080 000-300 000=5 780 000,資產(chǎn)的賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ),可抵扣暫時(shí)性差異,遞延所得稅資產(chǎn) 應(yīng)納稅所得額=6000 000%2B10 0000=6100 000 應(yīng)納所得稅額=6100 000*25%=1 525 000 借? 所得稅費(fèi)用 1500 000 ? ? ? 遞延所得稅資產(chǎn)? 25 000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 1525 000
2023-06-21
你好,學(xué)員,這個(gè)題目亂的
2022-09-22
你好,題目不完整,你的廠房折舊年限是多少,計(jì)稅的折舊年限是多少?
2022-01-06
你好,題目不完整,你的廠房折舊年限是多少,計(jì)稅的折舊年限是多少?
2022-01-06
你好,學(xué)員,具體哪里不清楚
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