同學(xué)你好 先紅沖暫估的 然后再按照發(fā)票來(lái)做
對(duì)于庫(kù)存,只要貨到了,就要入庫(kù)。但是如果發(fā)票沒(méi)到,用暫估入庫(kù):借:庫(kù)存商品-暫估入庫(kù) ?貸:應(yīng)付賬款-某供貨商 ; 收到發(fā)票后沖銷暫估,同時(shí)入庫(kù):借:庫(kù)存商品 ?貸:庫(kù)存商品-暫估入庫(kù)(借方紅字); 這樣通過(guò)查看“庫(kù)存商品-暫估入庫(kù)”明細(xì)賬就能知道誰(shuí)家的發(fā)票還沒(méi)到。 老師這樣做賬對(duì)嗎?
老師,工作上有這樣的一個(gè)事情,6月暫估材料入庫(kù)5萬(wàn),7月暫估材料入庫(kù)8萬(wàn),9元暫估材料入庫(kù)12萬(wàn),12月我付款6萬(wàn),對(duì)方開(kāi)票給我也是6萬(wàn),因?yàn)橹叭霂?kù)都是暫估入庫(kù)的,但是現(xiàn)在開(kāi)票過(guò)來(lái)是按照付款金額開(kāi)票, 不是按照每次采購(gòu)材料入庫(kù), 請(qǐng)問(wèn)我收到6萬(wàn)發(fā)票的時(shí)候,我又該怎么做賬,沖銷的又是那一筆憑證呢
老師,我們生產(chǎn)型企業(yè),關(guān)于采購(gòu)材料有這個(gè)問(wèn)題:現(xiàn)在是7月份,7月份材料入庫(kù),但是我們和供應(yīng)商對(duì)賬都是8月份,對(duì)賬完成才會(huì)開(kāi)票。有老師告訴我7月份材料入庫(kù),即使沒(méi)有發(fā)票也要暫估入賬,這樣才會(huì)跟倉(cāng)庫(kù)入賬一致,做到賬實(shí)相符。但是有個(gè)疑問(wèn),就拿現(xiàn)在7月份來(lái)說(shuō),7月份我按照倉(cāng)庫(kù)收貨來(lái)暫估入賬,到了8月份,發(fā)票到了,我沖紅7月份暫估,按照收到的發(fā)票借材料 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付,然后我又要再按照8月份入庫(kù)的材料暫估,那么站在8月份的角度來(lái)說(shuō),豈不是兩份材料入賬了?當(dāng)月的成本豈不是大了?
老師,我們生產(chǎn)型企業(yè),關(guān)于采購(gòu)材料有這個(gè)問(wèn)題:現(xiàn)在是7月份,7月份材料入庫(kù),但是我們和供應(yīng)商對(duì)賬都是8月份,對(duì)賬完成才會(huì)開(kāi)票。有老師告訴我7月份材料入庫(kù),即使沒(méi)有發(fā)票也要暫估入賬,這樣才會(huì)跟倉(cāng)庫(kù)入賬一致,做到賬實(shí)相符。但是有個(gè)疑問(wèn),就拿現(xiàn)在7月份來(lái)說(shuō),7月份我按照倉(cāng)庫(kù)收貨來(lái)暫估入賬,到了8月份,發(fā)票到了,我沖紅7月份暫估,按照收到的發(fā)票借材料 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付,然后我8月份依然會(huì)有供應(yīng)商給我送貨,我依然是沒(méi)有發(fā)票,是按照暫估的來(lái)做,借材料 貸應(yīng)付-暫估。這樣子其實(shí)從8月來(lái)看,豈不是就兩次原材料了???
我是個(gè)體戶。長(zhǎng)期合作的服裝供貨商,因?yàn)槭谴合目?,秋冬款,季未還有調(diào)換貨和退貨額度,所以一年就開(kāi)給我2次的發(fā)票,平時(shí)都是先發(fā)貨,這樣平時(shí)入庫(kù)需要做暫估嗎?暫估的時(shí)候是庫(kù)存商品二級(jí)科目暫估嗎?入庫(kù)的應(yīng)付賬款一般是沒(méi)錯(cuò)的,也需要暫估嗎?其實(shí)就是發(fā)票沒(méi)到而已,金額沒(méi)有差錯(cuò)
老師,我們公司法人采購(gòu)一輛大型貨車,出租給乙方公司過(guò)戶到乙方名下,然后我們每年收取租金費(fèi),現(xiàn)在開(kāi)發(fā)票的話,我們成本票是什么呢
有個(gè)員工也是股東之一,被辭退,月收入8000,工作2年,當(dāng)?shù)氐纳缙焦べY14萬(wàn),3倍就是42萬(wàn)。如個(gè)稅做離職補(bǔ)償金,在42萬(wàn)以內(nèi)是免個(gè)稅的,那么這個(gè)人如果做20萬(wàn)的補(bǔ)償金有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn),或者說(shuō)做多少比較合適
老師,記賬憑證的最上面附件銀行流水跟科目余額表,科目余額表是哪個(gè)月份的?
本月支付上個(gè)月的工資,電費(fèi),水費(fèi),怎么做賬,
我們公司分項(xiàng)目做賬,項(xiàng)目上發(fā)生的招待費(fèi)和餐飲費(fèi)登都直接做到成本里面可以嗎?
您好,老師,我問(wèn)一下,我們企業(yè)有4個(gè)項(xiàng)目,分屬于同市但不同區(qū),分別成立的總公司,和3個(gè)項(xiàng)目的分公司,但是財(cái)務(wù)都是獨(dú)立核算的,各自申報(bào)自己的增值稅和企業(yè)群所得稅,總公司是5%的所得稅稅率,另外3家分公司是25%的所得稅稅率,我們這4家公司加起來(lái)申報(bào)的收入過(guò)了500萬(wàn),會(huì)讓我們轉(zhuǎn)為一般納稅人嗎
為什么有的公司在進(jìn)項(xiàng)稅明細(xì)科目,分13%、9%、6%呢?這樣做有意義嗎?
老師,廠區(qū)下水道疏通費(fèi)做什么科目
人事代理公司,收到客戶打來(lái)的工資社保,全額記收入,支付工資社保,全額記成本,增值稅簡(jiǎn)易計(jì)稅??梢詥??
老師請(qǐng)問(wèn)下,總投資1億左右,注冊(cè)資本金3000萬(wàn),其他7000萬(wàn)放往來(lái)可以嗎,或者其他更好的方式嗎
不能按發(fā)票金額做,這是少給貨,所以這個(gè)材料本身就是不存在的,對(duì)方堅(jiān)持不重開(kāi)發(fā)票
那只能協(xié)商重新開(kāi)發(fā)票