學(xué)員你好i 你倆按借款比例分?jǐn)偩涂梢粤税?,1方是13/30*1123.75=486.96? 另一方是17/30*1123.75=636.79

某新建項(xiàng)目、建設(shè)期為3年,共向銀行借款1300萬(wàn)元,其中第一年借款700萬(wàn)元,第二年借款600萬(wàn)元,借款在各年內(nèi)均衡使用,年利率為6%,建設(shè)期每年計(jì)息,但不還本付息,則第3年應(yīng)計(jì)的借款利息為()萬(wàn)元。 老師我想問(wèn)下這道題,為什么計(jì)算第一年利息的時(shí)候要除以2呢?那為什么不除365呢
公司去年3月借了615000的貸款額度,一共是615000的貸款額度是銀行給我們的 ,在對(duì)公賬戶(hù)銀行流水中也顯示了615000元貸款金額 ,然后法人自己在6月個(gè)人賬戶(hù)還款100000元,那銀行那邊顯示還有515000元的貸款額度,實(shí)際上并未在對(duì)公銀行賬戶(hù)上顯示還款100000,我也沒(méi)做賬10萬(wàn)還款的分錄,后來(lái)在7月份在對(duì)公賬戶(hù)上又支出了10萬(wàn)元,我也做賬了。銀行顯示的貸款額度又變成了615000,但是我賬上就是做了615000+100000=715000的借款余額了,今年2月還款金額為616461.44(本金615000+1461.44利息),銀行那邊貸款是已經(jīng)還完了,但是我明細(xì)賬上的短期借款就有10萬(wàn)的差額了,因?yàn)?月份賬上支出的那10萬(wàn)元其實(shí)用的是615000的借款額度,所以我這些應(yīng)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,把短期借款弄平
老師,現(xiàn)在是這樣 1、我們公司買(mǎi)了一輛車(chē),是貸款的,我們現(xiàn)在從銀行貸款了90萬(wàn)直接到公司公戶(hù),我們這個(gè)算長(zhǎng)期借款,因?yàn)橐荒曛畠?nèi)還不清 2、然后再走公戶(hù)將車(chē)款付到賣(mài)車(chē)公司的公戶(hù),他們對(duì)應(yīng)的給開(kāi)發(fā)票 那現(xiàn)在我這邊做賬是怎么做呢?是先借:銀行存款90萬(wàn)貸:長(zhǎng)期借款90萬(wàn) 付車(chē)款時(shí)同事收到發(fā)票 借:固定資產(chǎn)90萬(wàn)貸:銀行存款90萬(wàn) 每月還銀行貸款時(shí) 借:長(zhǎng)期借款5萬(wàn) 貸:銀行存款5萬(wàn) 是這樣嗎?那每月還款的利息跟貨款是一起記還是利息單獨(dú)記呢
老師,我遇到一個(gè)問(wèn)題,情況是這樣的。一個(gè)剛成立的公司,日常支出有108萬(wàn)(包括工廠的籌建等費(fèi)用),買(mǎi)材料和庫(kù)存商品支出210萬(wàn),(其中還有一些庫(kù)存沒(méi)有用完),收入有200萬(wàn),在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中累計(jì)借款87萬(wàn),已經(jīng)還了35萬(wàn),其中35萬(wàn)里面有5萬(wàn)利息,已經(jīng)都付了。我現(xiàn)在的問(wèn)題是,怎么推出來(lái)實(shí)際投入了多少?不算貸款借來(lái)的錢(qián),自己實(shí)打?qū)嵞昧硕嗌馘X(qián)呢?
我們倆個(gè)合伙人共向銀行貸款30萬(wàn)元,甲方借13萬(wàn),乙方借17萬(wàn),這個(gè)月銀行的利息要還1123.75元,我想問(wèn)一下,借30萬(wàn)元的要還多少錢(qián)?借70萬(wàn)的要還多少錢(qián)?怎么算呢?
住宿費(fèi)疑點(diǎn)發(fā)票,情況說(shuō)明怎么寫(xiě)
1月份征期延期么老師
我是一家商貿(mào)公司,一般納稅人,有些單位開(kāi)進(jìn)來(lái)的成本發(fā)票是1%的普票,我單位開(kāi)出去的發(fā)票一定要13%的專(zhuān)用發(fā)票嗎?
老師,2024年10 到12月的審計(jì)報(bào)告,我提供什么時(shí)期的財(cái)務(wù)報(bào)表
老師,請(qǐng)問(wèn)稅我已經(jīng)在11.5號(hào)交完了,忘記開(kāi)完稅證明,這個(gè)要去哪里開(kāi)?
老師,有一比成本我付了錢(qián),做的借:應(yīng)付賬款貸銀行存款,發(fā)票沒(méi)收到,但我想做到當(dāng)月成本,后續(xù)分錄怎么寫(xiě)呢
今年的不開(kāi)票收入,一直未結(jié)算,明年結(jié)算的時(shí)候才開(kāi)票,今年和明年應(yīng)該怎么處理,
所得稅年度匯算清繳時(shí) 因每月工資延遲40天發(fā)放 個(gè)人所得稅申報(bào)所屬期與賬面計(jì)提的有差異怎么辦
你好。我問(wèn)一下,我們公司建立充電站然后有部分材料成本是沒(méi)有票的,我按照全額確定充電站固定資產(chǎn)原值,計(jì)提折舊。我沒(méi)有成本票那部分怎么進(jìn)行納稅調(diào)增呢?
所得稅費(fèi)用處理的全部分錄

