同學(xué)你好 這個(gè)可以的 但是得先做往來(lái)
老師,去年股東有分紅,今年股東還想繼續(xù)分紅,資產(chǎn)負(fù)債表期末有未分配利潤(rùn),那股東分紅的數(shù)據(jù)是直接以資產(chǎn)負(fù)債表上的期末未分配利潤(rùn)來(lái)進(jìn)行分配嗎
老師,賬上的未分配利潤(rùn)一直沒(méi)分配,給股東的工資可以算過(guò)分紅嗎
請(qǐng)問(wèn)一下老師,公司近五年報(bào)表上的未分配利潤(rùn)分別是-30,-85,10,30,55,對(duì)應(yīng)的每年利潤(rùn)分別是-30,-55,95,20,25,之前一直未分配過(guò)利潤(rùn),現(xiàn)在想要根據(jù)最新的報(bào)表上的未分配利潤(rùn)給股東分配,應(yīng)該怎么計(jì)算給股東分配的金額
公司給股東分紅之前的財(cái)務(wù)做了借利潤(rùn)分配-股利分紅,貸應(yīng)付股利,借應(yīng)付股利,貸銀行存款,他沒(méi)有從利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)過(guò)一遍,這種方法可以嗎
賬上現(xiàn)金增多,未分配利潤(rùn)沒(méi)有可分配的數(shù)額,可以通過(guò)減資來(lái)分錢給股東嗎
公司目前賬目上面庫(kù)存是409萬(wàn),對(duì)應(yīng)的稅費(fèi)已經(jīng)抵扣了,然后未抵扣的庫(kù)存是478萬(wàn),未抵扣增值稅是620萬(wàn) 從這幾個(gè)數(shù)據(jù) 能判斷出單位未來(lái)增值稅稅負(fù)是多少嗎
個(gè)人賺1萬(wàn)設(shè)計(jì)費(fèi),大概要交多少稅? 增值稅10000*1%=100 附加稅100*0.06=6 個(gè)人所得稅0000×(1-20%)=8000元 8000×30%-2000=2400-2000=400元。 還有其余的稅嗎
公司是小規(guī)模,專管員說(shuō)2024年4-6月的減征額有差異,應(yīng)該怎么辦,怎么查?
老師你好!我們是生產(chǎn)企業(yè)!8月份出口已開(kāi)票申報(bào)增值稅!免抵退申報(bào)沒(méi)有提交申報(bào)!下個(gè)月再提交申報(bào)!因有一個(gè)對(duì)應(yīng)的出口發(fā)票非自產(chǎn)做免稅處理!是不是申報(bào)的8月份增值稅申報(bào)表需要更正!把免抵退稅銷售額扣除做免稅銷售額填入免稅中
老師,我們公司把股權(quán)轉(zhuǎn)讓了兩次,股東還有好幾個(gè),這個(gè)是用股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議做賬嗎,分錄是借:實(shí)收資本—張某,貸:實(shí)收資本—李某嗎
問(wèn)一個(gè)關(guān)于:變更股權(quán)后投資款的問(wèn)題 我公司有兩個(gè)投資人:A(占股90%9萬(wàn)元)和B(占股10%1萬(wàn)元)這兩個(gè)投資者都已經(jīng)把錢實(shí)際投資到了公司,但是都已經(jīng)虧完了,現(xiàn)在我公司準(zhǔn)備變更股東股權(quán),也就是把A和B兩個(gè)投資者股權(quán)對(duì)調(diào),這樣變更完后我公司的投資款是相應(yīng)變更為(B90%股權(quán)9萬(wàn))和(A10%的股權(quán)1萬(wàn))是這樣嗎?還是說(shuō)A雖然減股到10%,但是還是投了9萬(wàn)元呢?
我的票這個(gè)月開(kāi)進(jìn)來(lái)了 但我還沒(méi)有去認(rèn)證抵扣 放在有需要德時(shí)候去勾選抵扣 那我著票現(xiàn)在需要入賬嗎 還是等認(rèn)證后再入帳 這個(gè)怎么做分錄的嗎
老師你好,我公司是個(gè)人獨(dú)資企業(yè),被查出2023年需要補(bǔ)繳經(jīng)營(yíng)所得稅及滯納金,補(bǔ)繳的稅款是從法人個(gè)人卡支付的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄怎么做的
郭老師,車間水溝項(xiàng)目,這個(gè)裝修做什么科目
關(guān)于視同銷售的業(yè)務(wù) 會(huì)計(jì)處理把視同銷售的稅金和成本一起計(jì)入銷售費(fèi)用,里面這部分視同銷售的稅金是否可以直接在企業(yè)所得稅扣除 政策依據(jù)是什么
然后需要申報(bào)個(gè)稅嗎
同學(xué)你好 對(duì)的 分紅給個(gè)人要申報(bào)
這個(gè)是每次發(fā)放工資時(shí)申報(bào)還是年度一起
同學(xué)你好 年度一起就可以