公司采購(gòu)了苗木,直接銷售給甲方,是按9%開(kāi)票
我們是綠化工程公司,這次簽訂了一份苗木供應(yīng)合同,請(qǐng)問(wèn)一下我們開(kāi)苗木發(fā)票給甲方是要開(kāi)幾個(gè)稅點(diǎn)的增值稅發(fā)票?是免稅的不是
我們是建筑工程公司有個(gè)苗木采購(gòu)合同需要對(duì)外開(kāi)票,我們給甲方開(kāi)票,開(kāi)普票是不是不能抵稅
老師,我們有個(gè)苗木采購(gòu)的項(xiàng)目,我們給對(duì)方開(kāi)的專票苗木專票,13%稅率,我們繳稅也是按照13%算銷項(xiàng)稅額是嗎
老師,有這么個(gè)情況,我公司用別的公司名中標(biāo),甲方撥款后需要我家開(kāi)發(fā)票給別的公司收款,之前我開(kāi)電子普票苗木,對(duì)方是一般納稅人,按6個(gè)點(diǎn)給抵扣給我們收稅,這次我開(kāi)的人工費(fèi),也開(kāi)的電子普票,對(duì)方說(shuō)抵扣不了,苗木可以抵扣,那我開(kāi)專票呢老師?
老師,我們公司購(gòu)入苗木,直接銷售出去,那么我們的進(jìn)項(xiàng)怎么取得,對(duì)方是小規(guī)模,他的苗木是自產(chǎn)自銷的,假如他開(kāi)的是免稅發(fā)票給我們,我們可以按照13%抵進(jìn)項(xiàng)嗎?
老師我想問(wèn)下個(gè)稅申報(bào),公司次月發(fā)上月的工資,7.15號(hào)申報(bào)納稅所屬期是6月,填的工資是5月的,有個(gè)員工,5月沒(méi)發(fā)工資,在7.15號(hào)前,稅款所屬期選擇的是6月,工資填的是零,8.15號(hào)前申報(bào)6月的工資,稅款所屬期7月,但是他是7月1號(hào)發(fā)的離職補(bǔ)償金,也是7月份離的職,這樣怎么申報(bào)個(gè)稅呢,我要到9.15前填那個(gè)一次性補(bǔ)償金那里嗎?還是8.15號(hào)前申報(bào)的時(shí)候就填上
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人 季度服務(wù)+出租不動(dòng)產(chǎn)收入不超過(guò)30萬(wàn),那出租的不動(dòng)產(chǎn)需要交稅嗎?
公司的債權(quán)債務(wù)數(shù)據(jù)看那塊兒
購(gòu)買(mǎi)活豬,然后賣(mài)活豬,掙差額,免增值稅嗎
老師 按毛利繳納增值稅會(huì)比實(shí)際偏高嗎
申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,是報(bào)重分類的,還是重分類之前的好?
老師我想問(wèn)下個(gè)稅申報(bào),公司次月發(fā)上月的工資,7.15號(hào)申報(bào)納稅所屬期是6月,填的工資是5月的,有個(gè)員工,5月和6月的工資都沒(méi)有,7月1日離職的,7月1號(hào)發(fā)的離職補(bǔ)償金,這樣怎么申報(bào)個(gè)稅呢
老師你好,開(kāi)票信息和轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬信息不一致影響嗎
請(qǐng)問(wèn)一下老師,非營(yíng)利性組織單位,收到的股金紅利,計(jì)入投資收益里,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅季報(bào)里的營(yíng)業(yè)收入包含投資收益嗎
小規(guī)模公司沒(méi)有業(yè)務(wù),季報(bào)的企業(yè)所得稅,資產(chǎn)總額/利潤(rùn)/營(yíng)收/營(yíng)成,不能填 0了嗎