你好,同學(xué) 前面的處理,銷-進(jìn)=應(yīng)交增值稅
老師,銷項大于進(jìn)項時,每月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 應(yīng)交稅費-未交增值稅 繳納稅款時:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 老師 請問是這樣處理嗎
老師,請問每個月進(jìn)項、銷項稅額憑證做完,繳納增值稅時,要怎么做憑證啊?可以麻煩老師寫一下對應(yīng)的分錄嗎,謝謝,還有個問題啊,應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額和應(yīng)交增值稅-銷項稅額期末可以有余額吧
老師我想問個問題,一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)增值必須走轉(zhuǎn)出多交,轉(zhuǎn)出未交來結(jié)轉(zhuǎn)嗎?可不可以結(jié)轉(zhuǎn)時進(jìn)項稅和銷項借貸方反做,有進(jìn)項留底的就是借方未交增值稅,需要繳稅的就是貸方未交增值如借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額1000貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額900應(yīng)交稅費—未交增值100
老師,你好,請問小規(guī)模的做增值稅金時是貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額;繳納增值稅時可以直接借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額嗎????
老師,原先計入銷項跟進(jìn)項的稅額要轉(zhuǎn)出時計入的會計科目是:借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(銷項稅) 貸應(yīng)交稅費未交增值稅 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅) 這個分錄是在實際繳納增值稅的那個月寫的嗎?另外寫這個分錄要寫什么摘要?
老師,個別報表就是被投資公司的報表,合并報表就是母公司和子公司合并在一起的報表對不對
老師您好,請問籌資管理銷售百分比法的公式是怎樣的
請問如果甲欠了乙的錢然后乙的汽車壞了,他把汽車開到甲那里進(jìn)行維修,并且已經(jīng)支付了此次維修的費用,但是甲以乙欠了甲的錢未還為由留置了這臺車是否可以?
老師好,有一個路橋項目,甲方是交通局,歸財政撥款,我們是掛靠方同時也是勞務(wù)分包公司,7月份甲方撥付預(yù)付款14萬元其中含勞務(wù)費30萬元,被掛靠方給甲方開了140萬元普通發(fā)票,9個點的稅率,周四甲方又給了45萬元勞務(wù)費,被掛靠方給甲方開了9個點的建筑服務(wù)‘工程款的普通發(fā)票,老師被掛靠方可不可以給甲方開3個點的普票
老師,今年審計考了一題,內(nèi)控處理器11月變了,沒有測之前的,以后測變的,但是不信賴前后,這是恰當(dāng)還是不恰當(dāng)
老師,適合采用零基預(yù)算編制方法的費用預(yù)算都有什么?
請老師解答一下這個題,最好分析一下。
固定資產(chǎn)計提折舊,折完了,剩了200的凈殘值怎么寫分錄
公司產(chǎn)品技術(shù)附加值高是什么意思?老師
老師,印花稅在填寫買賣合同的計稅金額時,如果沒有合同,只有發(fā)票,實際工作中,是按含稅金額填,還是按不含稅金額填?
老師,我沒寫明白,在有簡易計征時
簡易的單獨加上就可以了,
那我要是寫成了銷? 簡易? 進(jìn),給分嗎
看題目怎么問 整體應(yīng)納稅。給分得