學(xué)員您好,是的,對(duì)的,一般需要紅沖重開的
當(dāng)月發(fā)現(xiàn)上月供貨方給我們開的專用發(fā)票稅號(hào)錯(cuò)了,認(rèn)證不了,是不是讓對(duì)方把錯(cuò)誤的沖掉重新開正確的發(fā)票的話,這個(gè)月就不能抵扣了,只能全額交稅呢
開給個(gè)人的電子普通發(fā)票,對(duì)方不要票,自己做賬用。納稅人識(shí)別號(hào)不填可以嗎?
請(qǐng)問,對(duì)方開出給我單位的增值稅普通發(fā)票,納稅人識(shí)別號(hào),對(duì)方打多了1個(gè)數(shù)字,這樣的識(shí)別號(hào)是錯(cuò)了。這個(gè)發(fā)票,不能報(bào)銷,要退回對(duì)方重新開出發(fā)票?
老師,對(duì)方開的專票,是不是一開完,我的平臺(tái)上就能看到呀?對(duì)方給我開了,我這沒有,我看了納稅人識(shí)別號(hào)對(duì)呀,是因?yàn)闀r(shí)間問題嗎?
專票納稅人識(shí)別號(hào)開錯(cuò)了需要重開,購(gòu)買方還沒有認(rèn)證抵扣只是入帳了,需要將錯(cuò)誤的發(fā)票退給銷售方嗎?還是不用退對(duì)方直接開紅字再重開?
抵扣聯(lián)放在記賬憑證里嗎
老師,規(guī)模經(jīng)濟(jì)和限制進(jìn)入定價(jià)怎么區(qū)別,都有降低價(jià)格
老師,我們有個(gè)廠房租出去了,稅務(wù)局讓交租賃費(fèi),我們?cè)趺崔k
老師:生成企業(yè)出口退稅,出口銷項(xiàng)免了,進(jìn)項(xiàng)不是抵扣過了嗎?原材料買的時(shí)候都抵扣了,現(xiàn)在有退進(jìn)項(xiàng),是不是又退又抵重復(fù)了
老師好,我單位辦公用地是集團(tuán)名下的其他子公司的地方,我單位是免費(fèi)使用,現(xiàn)在因?yàn)闃I(yè)務(wù)需要提發(fā)票額度,稅務(wù)局就用房產(chǎn)稅卡著不批額度。現(xiàn)在要求補(bǔ)房產(chǎn)稅,因?yàn)楫a(chǎn)權(quán)單位一直沒交,我單位也是免費(fèi)用,這種特殊情況,我單位現(xiàn)在為了能盡快批下發(fā)票額度,決定按租賃繳納,但沒有合同,稅種核定時(shí)房租就大概寫了一月幾百(房子面積就50平米,)這樣會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)??
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對(duì)吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
金額是正確的,紅沖重開后,影響賬務(wù)和下個(gè)月的稅務(wù)處理嗎?
同學(xué)您好,不影響,一負(fù)一正是沖平抵銷了的
賬務(wù)就可以不用管,是嗎?
當(dāng)然不是不管,要做賬但數(shù)據(jù)是相抵銷的 的
當(dāng)月電子專票開錯(cuò)紅沖,也要做賬處理嗎?
是的沒錯(cuò), 是這樣的
稅務(wù)申報(bào)時(shí)需要特殊的處理嗎?
你好,不要 的,這種情況 不要的
好的,謝謝老師!
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