要做的 計(jì)提加計(jì)抵減額:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減,貸:其他收益/營業(yè)外收入;申報(bào)繳納增值稅抵減加計(jì)抵減額:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,貸:銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減,當(dāng)月不足抵減的,結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
我公司是一般納稅人,適用加計(jì)抵減10%的政策,本月我們抵減前的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),所以應(yīng)納稅額等于0,所以本月的加計(jì)抵減額不需要用于抵扣,全部結(jié)轉(zhuǎn)至下個月,請問本月的加計(jì)抵減額需要賬務(wù)處理嗎
我公司是一般納稅人,適用加計(jì)抵減10%的政策,本月我們抵減前的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),所以應(yīng)納稅額等于0,所以本月的加計(jì)抵減額不需要用于抵扣,全部結(jié)轉(zhuǎn)至下個月,請問本月的加計(jì)抵減額需要賬務(wù)處理嗎
我們是一般納稅人,適用加計(jì)抵減10%政策,這個月的銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額和加計(jì)抵減額的和,所以這個月不用繳納增值稅,請問這個月用來抵減銷項(xiàng)稅額的這部分加計(jì)抵減額需要做分錄嗎?
我們是一般納稅人,適用加計(jì)抵減10%政策,這個月的銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額和加計(jì)抵減額的和,所以這個月不用繳納增值稅,請問這個月用來抵減銷項(xiàng)稅額的這部分加計(jì)抵減額需要做分錄嗎?
我們是一般納稅人,適用加計(jì)抵減10%政策,這個月的銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額和加計(jì)抵減額的和,所以這個月不用繳納增值稅,請問這個月用來抵減銷項(xiàng)稅額的這部分加計(jì)抵減額需要做分錄嗎?
固定資產(chǎn)可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?老師
建筑企業(yè)進(jìn)項(xiàng)占比怎么計(jì)算, 進(jìn)賬多了很多。項(xiàng)目是虧損的。需要分析。
請問一下自然人每個月有工資收入,如果辦個個體工商營業(yè)執(zhí)照有沒有影響?
9月說全員社保,公司都沒有收入,老板就一個人,每個月公賬沒有進(jìn)出,還要給他申報(bào)個稅嗎,報(bào)多少收入呢
老師, 我們店租每年店租20萬,合同我簽5年,實(shí)際交3年就行,可以享用5年時間。 第一年第二年第四年交,第三年,第五年免租金。我可以用60萬平均攤5年每年12萬,然后第一年交20萬租金其中8萬作預(yù)付款嗎
A公司給B公司提供技術(shù)開發(fā),A公司這部分人力成本直接外包給B公司可以么,需要什么條件;
這個10%是什么?怎么來的?
老師,麻煩問下?服裝設(shè)計(jì)及生產(chǎn)企業(yè)公司(定制類的企業(yè)) 生產(chǎn)成本怎么核算比較合適?
老師,麻煩看下這個189題,沒看懂為什么還要用12月31日的即期匯率算一次
請問老師:我們公司22年1月至25年8月賬務(wù)經(jīng)過審計(jì),審計(jì)報(bào)告出來前給我們了一些整改意見,有些是資料不全,有些是調(diào)賬未用以前年度損益科目。那我應(yīng)當(dāng)將22-24年應(yīng)整改的科目是放在原賬套年度更正還是全部放在25年9月份更正?
我是8月份把加計(jì)扣減的用完了,電子稅務(wù)局里增值稅申報(bào)表附表四直接抵扣掉了,銷項(xiàng)稅額少繳了,我是想問銷項(xiàng)稅額與加計(jì)抵減都是應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅下面的科目,是否需要做會計(jì)分錄?
同學(xué)你好 就是做上面的分錄
我們沒有應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅這個科目
不能發(fā)圖片嗎?
這是我們公司的科目
同學(xué)你好 你增加一下吧 你的科目不全