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我是房產(chǎn)公司,8月我有銷售額,有銷項(xiàng)稅額,今年我公司有10%的進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)扣減額,這個(gè)加計(jì)扣減額可以抵銷項(xiàng)稅額,需要做會(huì)計(jì)分錄嗎?帳務(wù)怎么處理?

2022-09-08 09:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-08 09:42

要做的 計(jì)提加計(jì)抵減額:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減,貸:其他收益/營業(yè)外收入;申報(bào)繳納增值稅抵減加計(jì)抵減額:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,貸:銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減,當(dāng)月不足抵減的,結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。

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快賬用戶9018 追問 2022-09-08 10:09

我是8月份把加計(jì)扣減的用完了,電子稅務(wù)局里增值稅申報(bào)表附表四直接抵扣掉了,銷項(xiàng)稅額少繳了,我是想問銷項(xiàng)稅額與加計(jì)抵減都是應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅下面的科目,是否需要做會(huì)計(jì)分錄?

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齊紅老師 解答 2022-09-08 10:17

同學(xué)你好 就是做上面的分錄

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快賬用戶9018 追問 2022-09-08 10:19

我們沒有應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅這個(gè)科目

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快賬用戶9018 追問 2022-09-08 10:21

不能發(fā)圖片嗎?

不能發(fā)圖片嗎?
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快賬用戶9018 追問 2022-09-08 10:22

這是我們公司的科目

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齊紅老師 解答 2022-09-08 10:26

同學(xué)你好 你增加一下吧 你的科目不全

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要做的 計(jì)提加計(jì)抵減額:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減,貸:其他收益/營業(yè)外收入;申報(bào)繳納增值稅抵減加計(jì)抵減額:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,貸:銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減,當(dāng)月不足抵減的,結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2022-09-08
你的軟件服務(wù)、技術(shù)服務(wù)的銷售額。
2023-02-09
你好! 需要做分錄的 具體是什么業(yè)務(wù)的加計(jì)抵減呢?
2021-06-27
您好學(xué)員,我理解這個(gè)月實(shí)際還是使用到了加計(jì)抵減是吧?因?yàn)槟阏f銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額加加計(jì)抵減。 例如銷項(xiàng)稅是8,進(jìn)項(xiàng)稅是7.8,加計(jì)抵減0.78,本次使用加計(jì)抵減0.2 那這種情況在此月繳納增值稅的時(shí)候做分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 0.2 貸:其他收益 0.2
2021-06-28
同學(xué)你好!這個(gè)一樣要做的呀
2021-06-27
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