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老師,我想問下,如果對方在我們公司購買東西,我們來發(fā)貨單5000.接著她直接跟我們說不用開票,便宜500給他,接著我上個月已經(jīng)入了5000.現(xiàn)在現(xiàn)金收了4500.接著應(yīng)收上就還有余額,那這個余額我計入什么費用沖減

2022-08-29 16:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-08-29 16:15

您好!計入營業(yè)外支出費用沖減掉。

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快賬用戶9079 追問 2022-08-29 16:51

那如果我們讓對方開票,這個稅點計入管理費用還是營業(yè)外支出

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齊紅老師 解答 2022-08-29 17:07

開的是專用發(fā)票還是普通發(fā)票?

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快賬用戶9079 追問 2022-08-29 17:08

專用發(fā)票

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齊紅老師 解答 2022-08-29 17:10

專用發(fā)票稅點不用另外計入什么費用,金額計入成本或者庫存商品,稅額計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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