你好 你們就只是收到發(fā)票吧 借:增值稅 貸:以前年度損益調(diào)整
老師,我們一個建筑項目掛靠在其他公司的,現(xiàn)在那個公司讓我們核算出這個項目的一個利潤,然后掛靠的公司需要合并數(shù)據(jù),這個項目是從09年開始的,21年才結(jié)束,那我是從09年還是21年開始做賬呢?不太清楚怎么做賬了
老師,21年初我們支付給對方公司12萬,對方在21年7月多給我們開了5萬的發(fā)票,現(xiàn)在其他應(yīng)收款是貸方余額5萬,如果我們22年再支付給對方5萬,是不是就不用對方開發(fā)票給我們了?
老師,我們21年12月收到了22年整年的房租,計入預(yù)收賬款了,然后還不知道啥時給對方開票,我現(xiàn)在1月分錄和后期開票時分錄怎么做
21年買的保險,進(jìn)項票認(rèn)證了,入賬借管理費用,應(yīng)交稅費進(jìn)項,貸現(xiàn)金,22年1月開紅字信息表,對方開了紅字發(fā)票,銀行收到退款,但是扣了一部分,分錄借以前年度損益負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費進(jìn)項轉(zhuǎn)出,貸什么呀,不會寫分錄,還有21年入賬的發(fā)票聯(lián)用給對方嗎
22年5月份發(fā)現(xiàn)對方21年5月份給我們公司開的專票,銀行賬號錯誤,當(dāng)時也已抵扣,現(xiàn)在怎么處理,老師?
醫(yī)藥企業(yè)采購養(yǎng)護(hù)桌子和復(fù)核臺應(yīng)該計入哪個費用還是入固定資產(chǎn)?
公司大股東因為他另外的公司材料買多了,現(xiàn)在把材料賣給我們廠里用,讓我們把錢打入他私人賬戶,也不給我們開票了,請問我可以直接入賬成本嗎?
第一次出口,因還沒收匯所以還不退稅,那附表二中進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出要填嗎
我這邊是總公司,有個分公司是非獨立核實,企業(yè)所得稅是不是要總公司匯總申報,這樣需要分公司提供什么資料呢,我這邊怎么申報
老師好,公司6月7月合計留抵稅額有2萬,8月銷項有30萬,進(jìn)項有20萬,這個月的增值稅的分錄怎么做?
我啥也不說嗎,那他招來新會計,我擱啥跟人家交接呀,我這會什么都沒做,8月份的賬我都沒做呢。新來會計該覺得我什么都不會,什么也不做,他還要重新補錄。@董孝彬老師
注冊資本2000萬,甲持股65%,已35%,新股東投入300萬,占比24%,甲乙同比例稀釋,24%對應(yīng)比例是480萬,實際投入300萬,差額計入投資收益嗎?
新租賃準(zhǔn)則,承租方稅務(wù)申報時資產(chǎn)負(fù)債表要不要體現(xiàn)使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債科目,請熟悉申報的老師指導(dǎo)一下,謝謝
個轉(zhuǎn)企哪位老師能給個流程河北邯鄲這邊的
公司和公司之間租車協(xié)議免租金版的,不收費版的有的老師提供下謝謝,沒有勿擾。