你好,個(gè)人建議是先計(jì)提,然后再做支付,繳納分錄?
服務(wù)行業(yè)計(jì)提工資時(shí)直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,計(jì)提公司部分的社保公積金時(shí)計(jì)入管理費(fèi)用,可以嗎?
老師,不計(jì)提工資社保公積金,發(fā)放時(shí)直接進(jìn)當(dāng)月的費(fèi)用應(yīng)該怎么做分錄呢
我問下之前做前兩個(gè)月內(nèi)賬的時(shí)候計(jì)提了工資沒有計(jì)提社保公積金 我就直接 借:管理費(fèi)用-研究費(fèi)用-研發(fā)人員公積金 貸:銀行存款 行不
社保工資不計(jì)提,發(fā)放的時(shí)候,借管理費(fèi)用社保費(fèi),貸銀行可以嗎?
老師,你好!計(jì)提工資的時(shí)候,是不是也要相應(yīng)計(jì)提社保和公積金,當(dāng)月就可以計(jì)入成本費(fèi)用當(dāng)中是嗎?公積金和社保不是發(fā)放時(shí)計(jì)入費(fèi)用對(duì)吧?
我們公司幫客戶建了一個(gè)電站,然后每個(gè)月收電費(fèi),這個(gè)電站屬于什么資產(chǎn)類別呢?一般按好多年折舊呢?
你好,收到貨款351077.5元鏈未到期,現(xiàn)在融資到賬340367.64元,利息10709.86.怎么記賬
老師幫我算一下負(fù)債率
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則記賬,注銷時(shí),稅控盤產(chǎn)生的應(yīng)交稅費(fèi)科目的負(fù)數(shù),轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用或者營(yíng)業(yè)外支出
老師,合同負(fù)債/預(yù)收供暖費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)收入怎么做分錄?
勞務(wù)派遣行業(yè)有沒有真賬實(shí)操老師。我面試成功了要學(xué)習(xí)下
您好,老師,請(qǐng)問一下,外審ISO老師由公司支付住宿費(fèi),審核單位開具增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問可以抵扣嗎
請(qǐng)問老師 報(bào)銷的火車票可不可以抵扣銷項(xiàng)稅額
比如:2025年1月份沒有任何業(yè)務(wù)往來,也沒有員工沒有任何費(fèi)用,也沒有任何憑證.一月份資產(chǎn)負(fù)債表在財(cái)務(wù)軟件上面點(diǎn)擊期末結(jié)轉(zhuǎn)就可以了嗎?還需要把上2024年12月份的科目庫存現(xiàn)金、銀行存款、預(yù)付賬款、期末余額填到2025年的期初,科目:庫存現(xiàn)金銀行存款,預(yù)付賬款
老師你好,醫(yī)藥行業(yè)毛利率是多少
不按照正常計(jì)提的結(jié)果是什么?
你好,沒有體現(xiàn)計(jì)提的過程?
麻煩得很,每次都要中間轉(zhuǎn)一轉(zhuǎn),隔了下個(gè)月還要翻上個(gè)月的數(shù)據(jù),計(jì)提繳納不一致還要再補(bǔ)計(jì)提或者減計(jì)提
你好,不能因?yàn)橄勇闊?,就不做?jì)提處理的?
我現(xiàn)在有個(gè)問題,剛接的賬其他應(yīng)收社保 公積金 勞務(wù)代繳社保和公積金還有應(yīng)付職工薪酬都有金額掛著,進(jìn)去看明細(xì),就是以往三年因?yàn)橛?jì)提和實(shí)際發(fā)放不一致導(dǎo)致的,這種情況我要怎么調(diào)整憑證比較好?
你好,計(jì)提和實(shí)際發(fā)放不一致,是計(jì)提錯(cuò)誤了嗎?
情況有些復(fù)雜,有些是直接繳納沒計(jì)提,有些是計(jì)提和繳納前后不一致導(dǎo)致有差額,我能不能沒計(jì)提的直接補(bǔ)計(jì)提,然后多計(jì)提的直接減少計(jì)提,做一張憑證?
你好,是這樣處理的 沒計(jì)提的直接補(bǔ)計(jì)提 然后多計(jì)提的直接減少計(jì)提
計(jì)提和發(fā)放不一致有些是因?yàn)閷?shí)際發(fā)放的時(shí)候可能數(shù)據(jù)有變動(dòng)了
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)