做原來采購時負(fù)數(shù)分錄就可以。
老師您好, 關(guān)于車的發(fā)票做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,我有點不明白。7月份收到的機(jī)動車發(fā)票已入賬也已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,8月份沖紅退回去了,又給我開的進(jìn)項專票。那么7月份這筆已經(jīng)抵扣的稅額8月份我得做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,要怎么做呢
老師好,5月有一張進(jìn)項發(fā)票已認(rèn)證,在7月發(fā)票紅沖了,申報表也已做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,賬務(wù)上怎么做呢
4月份購進(jìn)的發(fā)票丟失,發(fā)票已認(rèn)證,按照正常的做賬,現(xiàn)在到六月發(fā)票還未找到,4月份做的賬是 借:原材料 進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款 現(xiàn)在要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,分錄怎么寫
在7月認(rèn)證的進(jìn)項發(fā)票,在7月正常入賬,做領(lǐng)料。到8月紅沖,做申報進(jìn)項轉(zhuǎn)出,那么材料怎么處理?
老師,請問7月做購進(jìn)材料,做的分錄如圖7月憑證,已認(rèn)證抵扣,到8月紅沖分錄如圖8月分錄,在報表進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,不知道分錄里面對不對呢?
我們公司員工到項目地租房,我們公司付房租,我們公司和A公司簽訂合同,錢是打給A公司法人小b,那我們公司做賬時,應(yīng)付賬款應(yīng)該是掛A公司還是收款人小b?
老師您好,社保系統(tǒng)的輸入的醫(yī)療保險繳費工資是實際工資數(shù)還是保險繳納最低數(shù)
老師,您好!我已經(jīng)在個稅系統(tǒng)里面點了更正申報,已經(jīng)改好了,但是現(xiàn)在登進(jìn)去它仍然顯示一句話說,要增減人員得去稅務(wù)大廳,我沒有增減人員,只是換了一張工資表提交,這個是不是還要點哪里提交才算是改成功了。
老師,您好!我已經(jīng)在個稅里面更正了,為何它一直顯示更正,這個還要在哪里提交嗎?
這個啥意思老師啊。為啥交款失敗
老師好,如果上一家公司因為資金緊張還沒有幫你交7月份的社保,現(xiàn)在新公司能幫你交8月份的社保嗎?
個體工商戶改查賬征收后,成本票沒有怎么報?如果現(xiàn)在補(bǔ),還能補(bǔ)以前年度的發(fā)票(開票時間是現(xiàn)在)的嗎?如果不補(bǔ),稅局會強(qiáng)制事后核定嗎,會核定多少。
長投不能轉(zhuǎn)化成債券么
老師,我們是建筑企業(yè),稅務(wù)讓補(bǔ)2023年到現(xiàn)在的預(yù)收賬款增值稅(一個月一個月的補(bǔ)),我不明白,預(yù)收賬款都是滾動著往后走的,并且每個月都在結(jié)轉(zhuǎn)收入,也繳了增值稅,按稅務(wù)說的會不會重復(fù)繳稅呢?
老師,我想問一下,2221.05這個代碼之前財務(wù)設(shè)置科目是應(yīng)交稅費-教育附加,按理說不是應(yīng)交稅費-教育費附加 區(qū)別是他把二級科目寫的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
不明白,是怎么樣的,可以說具體些嗎?
和原來的分?jǐn)?shù)一模一樣,金額負(fù)數(shù)。
那8月還要做一筆正確的嗎正確的
。后面是又收到正確發(fā)票了嗎?
是的,收到正確的發(fā)票
那就再按發(fā)票做一筆正確分錄。