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在7月認(rèn)證的進(jìn)項發(fā)票,在7月正常入賬,做領(lǐng)料。到8月紅沖,做申報進(jìn)項轉(zhuǎn)出,那么材料怎么處理?

2022-08-16 13:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-16 13:38

做原來采購時負(fù)數(shù)分錄就可以。

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快賬用戶8287 追問 2022-08-16 13:39

不明白,是怎么樣的,可以說具體些嗎?

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齊紅老師 解答 2022-08-16 13:42

和原來的分?jǐn)?shù)一模一樣,金額負(fù)數(shù)。

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快賬用戶8287 追問 2022-08-16 14:17

那8月還要做一筆正確的嗎正確的

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齊紅老師 解答 2022-08-16 14:20

。后面是又收到正確發(fā)票了嗎?

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快賬用戶8287 追問 2022-08-16 14:44

是的,收到正確的發(fā)票

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齊紅老師 解答 2022-08-16 14:51

那就再按發(fā)票做一筆正確分錄。

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做原來采購時負(fù)數(shù)分錄就可以。
2022-08-16
你好,不需要這樣做,不需要寫進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的還是寫應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額只是金額寫成負(fù)數(shù)
2022-09-17
你好,這個是購買貨物的嗎?如果是的話,借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
2022-01-20
你好,抵扣聯(lián)。它是和你的抵扣清單一塊裝訂的,8月份。
2024-07-31
之前借庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸銀行存款做的,是這個嗎?
2021-08-31
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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