你好,個(gè)人所得稅按照財(cái)產(chǎn)所得 10*20%
請(qǐng)問老師,公司一般納稅人20年9月購買的車輛準(zhǔn)備21年一月份賣掉,可以不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅么,賣掉的時(shí)候用簡易計(jì)稅方法計(jì)算繳納的增值稅可以么,或者是先抵扣,賣掉的時(shí)候在做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出后,再按照簡易計(jì)稅方法計(jì)算繳納增值稅
一般納稅人企業(yè),企業(yè)汽車出售給另外企業(yè),通過二手交易平臺(tái)。買入時(shí)企業(yè)已經(jīng)抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅,賣出時(shí)按照13%的增值稅,那么,開票是二手交易平臺(tái)給對(duì)方開票,假設(shè)賣20萬,那么二手交易平臺(tái)開的票是幾個(gè)點(diǎn)的票,可以抵扣嗎?我們做固定資產(chǎn)清理的時(shí)候繳納的增值稅是按照20萬來繳納的嘛
一般納稅人公司賣了一臺(tái)二手車給個(gè)人,需要繳稅嗎,增值稅報(bào)表怎么填,是按13%稅率嗎
固定資產(chǎn)清理繳納增值稅的那個(gè)怎么算的,這個(gè)數(shù)是按照車輛賣出的數(shù)算的嗎
個(gè)人賣原始股,交怎樣稅率的個(gè)稅,按照什么類別來交 同學(xué),按照股權(quán)轉(zhuǎn)讓來繳納個(gè)人所得稅。如果賣得的收入比較高,會(huì)不會(huì)按照45%交個(gè)稅
24年有幾筆預(yù)付,也沒有發(fā)票,就在沒有憑證的情況下用現(xiàn)金的形式轉(zhuǎn)平了 的意思就是退回了,現(xiàn)在把這個(gè)錯(cuò)誤糾正,改24年的賬 然后改申請(qǐng)表 行不 ?
事業(yè)單位通過專項(xiàng)債支付服務(wù)費(fèi)。怎么賬務(wù)處理?
老師,請(qǐng)問當(dāng)月原材料暫估了,成本也結(jié)轉(zhuǎn)了,次月收到發(fā)票,次月的賬處理是先紅沖上月的暫估,然后按發(fā)票原材料數(shù)量和金額入賬就可以了,是嗎?
老師,一般納稅人最開始是個(gè)人獨(dú)資,后面有人注資進(jìn)來20萬,原來的老板占80%,后來的占20%,這個(gè)應(yīng)該怎么賬務(wù)處理才對(duì)???需要變更哪些呢?
這里股票的發(fā)行費(fèi),為何計(jì)入成本,方老師講股票的發(fā)行費(fèi)很獨(dú)立,沖減資本公積。
老師麻煩詳細(xì)說一下第五題,徹底不會(huì)了?
面試一家物流公司,需要準(zhǔn)備什么知識(shí)?
“管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險(xiǎn)在所有被審計(jì)單位都會(huì)存在”與“所有被審計(jì)單位都可能存在管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險(xiǎn)”哪個(gè)對(duì)?
老師,我們是會(huì)計(jì)咨詢服務(wù)行業(yè),小規(guī)模,我們老板想在經(jīng)營范圍里加上這些,麻煩老師從稅上面,風(fēng)險(xiǎn)上,給一些建議。 經(jīng)營范圍增加:接受金融機(jī)構(gòu)委托對(duì)信貸逾期戶及信用卡透支戶進(jìn)行提醒通知服務(wù)(不含金融信息服務(wù)) 接受金融機(jī)構(gòu)委托從事信息技術(shù)和流程外包服務(wù)(不含金融信息服務(wù))
“管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險(xiǎn)在所有被審計(jì)單位都會(huì)存在”與“所有被審計(jì)單位都可能存在管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險(xiǎn)”哪個(gè)對(duì)?
為什么是10訥?
你好,按照差額來繳納的
看錯(cuò)了 不需要交 虧損的不交