你好,是的,是這樣的
老師您好!合同里標明了不含增值稅金額的是不是按不含稅金額繳納印花稅?沒標明的是不是按合同額繳納印花稅?還是標明沒標明的都按合同額繳納印花稅?
購銷合同 貨物明細有單獨列出增值稅 但合計里沒有單獨表明增值稅多少 那購銷合同的印花稅是含稅增收還是不含稅征收
印花稅可以按照合同的不含增值稅的價款來繳稅嗎?如果合同沒有注明不含增值稅價款,就按照含稅金額來繳納印花稅,對嗎?
合同印花稅按理是按照不含增值稅金額納稅的,我們簽合同里是已經(jīng)注明了不含稅金額,當月繳納印花稅是按照合同的不含稅金額繳納,現(xiàn)在有個合同,簽的時候是按5%的增值稅注明了不含稅金額,結果該合同開發(fā)票時增值稅稅額為0(國家免稅),請問該合同我繳納合同印花稅還是按照合同注明的不含稅金額納稅嗎?
請問 我們這個沒有簽訂合同,就只是簽訂訂單。印花稅中規(guī)定應稅合同的計稅依據(jù),為合同所列的金額,不包括列明的增值稅稅款。那我繳納印花稅是以575.22算還是按照650算?
你好老師,我們企業(yè)是按平方購進的土工布,賣出去開票時可以按噸開發(fā)票嗎
往來貨款還有一點零頭對方不清,我直接做財務費用尾款減免可以稅前扣除嗎
老師,請問互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)報稅都需要注意什么?
老師,就是我們是受托方小規(guī)模公司,和委托方簽了合同,我們負責做一些演出 售賣服務。這個收入是從美團 抖音等平臺下單直接進委托方賬戶,然后一個月委托方給我們受托方打一比款。這個打款可以讓委托方不打進公戶里面嗎?如果打進公戶我是不是就必須做收入了,請明白的老師回復,不要誤導我謝謝,不明白的別回復,給差評
老師。 我們物業(yè)公司 新接了一個小區(qū) 今年收的是明年物業(yè)費 明年才為他們服務衛(wèi)生 今年(只是幫他們改造) 這怎么寫分錄呢?
繼續(xù)教育,重復看同一個視頻,是算1個學分還是算多個?
老師,假如公司的住房公積金單位比例以前全部統(tǒng)一為5%,然后現(xiàn)在年度調(diào)整有兩位員工的單位比例調(diào)整為12%,上傳時顯示他們兩的單位比例應為5%。是只能統(tǒng)一嗎?
老師,就是我們是個新公司,現(xiàn)在找一些臨時工,然后我要給他們做考勤。告訴他們釘釘打卡了,但是他們總忘,因為臨時工,做不了幾天,那我怎么給他們畫考勤,因為他們不來辦公室。人員比較多20多人,有沒有好點的辦法
老師 請問報稅的時候 我在哪里可以看到我是不是總公司 需要匯總申報呢
老師,這道題應交所得稅算出來了,最后分居有借所得稅費用,遞延資產(chǎn)負債的分錄怎么寫啊