你好 ; 充值先做 :借預付賬款貸銀行存款;? 消費后 收到發(fā)票; 借 管理費用 ; 進項稅貸預付賬款? ?
老師我們單位定的工裝,我第一次付款50%,對方給我開得收據(jù),我做得是借管理費用-勞保費,貸銀行,這樣做對不?第二次我付了40%,人家把全額的專票開給我了,我應該如何處理帳務(wù)?
老師銀行回單上前海人壽打了61.34給我們,我們每個季度都會買保險,這個是之前買多了,退回來的金額,我分錄寫成借銀行存款61.34 貸應付賬款61.34 借應付賬款61.34 貸管理費用——保險61.34對不對,還是借銀行存款61.34,貸營業(yè)外收入61..34
老師,你好!請問一下,我們剛開始加油卡充值做:借預付賬款貸銀行存款,每次加油有優(yōu)惠,開的發(fā)票是按優(yōu)惠后的金額開票,入賬也按開票金額入賬借管理費用,貸預付賬款,最后一次加油,把充值的錢全部用光,但卡里還余幾塊錢是優(yōu)惠金額,得再次充值才能使用,但是現(xiàn)在我們不用這卡了要銷卡,那這優(yōu)惠的這幾塊錢如何入賬,因為賬上還掛著這幾塊錢?
老師們,我公司給個人掛靠,幫助打殘值費。個人打款來會計處理是:借:銀行存款貸:其他應付款—**人。打給對方是:借:應付賬款**單位貸:銀行存款。后來我才知道這款不回來了,對方給了張發(fā)票,我會計處理,借:管理費用貸:應付賬款**單位??墒瞧渌麘犊睢?*人還掛著賬怎樣處理?數(shù)額大。
老師,以前銀行手續(xù)費之前每月都是直接在卡公司賬戶扣的,銀行賬做的就是借:財務(wù)費用,貸:銀行存款?,F(xiàn)在我們把銀行手續(xù)費開了專票,這個專票的憑證怎么編制呢
轉(zhuǎn)讓專利費收入怎么寫分錄
老師,我在學習軟件中進行客戶信息維護,明明都錄完了,它還是提示有未完成題目,這是怎么回事?
老師 張三把股份40萬轉(zhuǎn)給李四怎么繳稅啊
你好老師,舊賬科目和我新賬的科目設(shè)置不同,而且他記賬方法是收付實現(xiàn)制,應記應收應付的,他記成本收入。新賬該怎么建
老師,減資工商辦理后,股東之前實繳到位的出資,按照同等比例,可以直接把錢退給股東嗎
老師,咱們學習軟件中得全電發(fā)票實戰(zhàn)中為什么只有“藍字發(fā)票開具”模塊能打開操作,其他的怎么打不開
老師,增值稅稅負和增值稅稅負率是一個意思嗎?還是兩個意思?怎么區(qū)分
請問鄉(xiāng)村企業(yè)老板捐款給村里孤寡老人幾萬元,這筆錢在企業(yè)里怎么做抵扣
為什么教材所得稅是營業(yè)利潤*25%,這個題又是稅前利潤*(1-25%)
領(lǐng)用已計提過減值準備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價值80,已計提減值準備20,全部領(lǐng)用,
那我這樣沖之前兩筆錯的憑證對不對呢
3月和6月分別做的是4000和6000借管理費用 貸銀行存款,我想先把錯的做平 然后下面補的重做的
?你好1. 是的。 紅沖了。按正確的做即可; 對的??