你已經(jīng)預(yù)交就不用再申報了
印花稅在異地已預(yù)繳,已繳費的下月如何申報,出現(xiàn)本期繳納稅款為零,無法申報。例外經(jīng)證合同額26.7萬,已在外地繳納80.1元,是
您好,請教下,本人建筑施工單位會計,2月份就只有異地項目開票收入,已經(jīng)預(yù)繳印花稅了,機構(gòu)地就不用申報印花稅可以嗎?
老師,建筑公司已經(jīng)在當?shù)仡A(yù)繳印花稅,我在申報印花稅時如何選擇預(yù)繳的稅款
老師,我想問一下本月異地預(yù)交印花稅大于本月申報的印花稅怎么報稅啊
異地施工,已經(jīng)預(yù)繳申報的印花稅,季報時還需要再次申報嗎?沒有進行異地預(yù)繳稅,但是本月開了發(fā)票,需要申報印花稅嗎?
老師這是怎么回事 ,我還沒報稅就自己申報了
無形資產(chǎn)、固定資產(chǎn)處置,報廢的話是算營業(yè)外收支還是資產(chǎn)處置損益
老師企業(yè)所得稅季報 營業(yè)收入本年累計,營業(yè)成本本年累計金額,利潤總額本年累計金額單位都是元對嗎?季末資產(chǎn)總額是萬元對不
以出包方式建設(shè)固定資產(chǎn),預(yù)付工程款,用預(yù)付賬款還是,銀行存款
老師,計提工資16000,發(fā)放工資的時候忘記代扣社保853.83了,并且有一個人工資沒發(fā),實際發(fā)放了12500,這樣怎樣寫會計分錄呢?發(fā)工資的時候
公司收到保險公司事故賠償500元!怎么列賬?需要繳納增值稅嗎?謝謝!
老師收到電子商業(yè)承兌匯票,分錄怎么做,背書轉(zhuǎn)讓給其他公司時分錄怎么做,中間沒有款到公戶 ?出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,是老師收到電子商業(yè)承兌匯票,分錄借記“應(yīng)收票據(jù)”科目,貸記“主營業(yè)務(wù)收入”科目,并同時貸記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)背書轉(zhuǎn)讓給其他公司時,應(yīng)當借記“應(yīng)付賬款”科目,貸記“應(yīng)收票據(jù)”科目,對嗎,老師?中間沒有款到公戶,出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,小規(guī)模企業(yè)。
老師,我接的前任會計做的賬,上一年度制造費用-累計折舊有貸方余額,我怎么做分錄能沖回?
老師您好,請問餐費計入什么科目呀
老師,哪個是實際累計繳納的增值稅啊