你好 ;? ? ?你 適當(dāng)認(rèn)證處理; 適當(dāng)繳納部分稅費(fèi); 避免你稅負(fù)率造成過低 預(yù)警查賬的風(fēng)險(xiǎn)的??
現(xiàn)在是這個(gè)情況,我們有2家公司,一家建筑勞務(wù)公司,一家建筑公司,都是一般納稅人,現(xiàn)在中標(biāo)方分包給我們了一個(gè)項(xiàng)目有1.7億,包工包料,然后材料費(fèi)占比60%,既后期能收到1億左右的材料費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票13個(gè)點(diǎn)的,如果是以勞務(wù)公司和中標(biāo)方簽合同的話,開給對(duì)方過得發(fā)票是1.7億乘以6個(gè)點(diǎn)的,如果是建筑公司開票是9.6個(gè)點(diǎn),后期的話1個(gè)億的材料費(fèi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是否都能全額抵扣,不管是勞務(wù)公司還是建筑公司?
老師你好!我公司是合了3個(gè)稅種1建筑勞務(wù)清包工3個(gè)點(diǎn)2.建筑施工工程項(xiàng)目9個(gè)點(diǎn)3.銷售建筑材料13個(gè)點(diǎn)?,F(xiàn)在開出去的300萬全是建筑施工清包工3個(gè)點(diǎn)的票。老板自己又進(jìn)項(xiàng)票含稅金額50萬進(jìn)項(xiàng)票。非得讓我抵扣進(jìn)公司。我知道這300的3個(gè)點(diǎn)屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅必須全額繳稅。不得抵扣。那么他要抵扣進(jìn)項(xiàng)。可以抵扣嗎?抵扣完后只能放哪里等開出去9個(gè)點(diǎn)時(shí),我做進(jìn)賬里?抵扣后可以在公司留底稅額保留多長(zhǎng)時(shí)間啊?要是3年他都未開9個(gè)點(diǎn)和13個(gè)點(diǎn)的票。那么3年時(shí)間留底稅額不一定還在?還有一個(gè)問題是。他是一般納稅人,選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅了。就36個(gè)月里不得變更。他怎么會(huì)還說他有3個(gè)稅種。我怎么相信他。我在哪里能查出他公司有多少個(gè)稅種。
某生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人,2019年11月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下: ①銷售甲產(chǎn)品給某商場(chǎng),開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額100萬元,另外,開具普通發(fā)票,取得銷售甲產(chǎn)品的包裝費(fèi)收入5.85萬元。, ②銷售乙產(chǎn)品,開具普通發(fā)票,取得含稅銷售額29.25萬元。 ③將試制的一批應(yīng)稅新產(chǎn)品用于本企業(yè)基建工程,成本價(jià)為30萬元,成本利潤(rùn)率為10%,該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場(chǎng)銷售價(jià)格。 ④購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款60萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額10.2萬元。 ⑤向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,支付收購(gòu)價(jià)25萬元。本月下旬將購(gòu)進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品的20%用于本企業(yè)職工福利。 求: 1.計(jì)算該企業(yè)2019年11月份應(yīng)繳納的增值稅稅額。(11分) 2.上述業(yè)務(wù)⑤中將購(gòu)進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品的20%用于本企業(yè)職工福利,該進(jìn)項(xiàng)稅是否可以抵扣?如果不能抵扣,還有哪些情形不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?(4分)
老師好,專票的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣本公司的專票的差額發(fā)票銷項(xiàng)稅嗎?我們是一般納稅人,正常技術(shù)服務(wù)費(fèi)是6%稅率,然后我們也有人力資源服務(wù)的業(yè)務(wù),給客戶開的是5%稅率的差額發(fā)票(專票),本月申報(bào)增值稅時(shí),進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),但最后申報(bào)表顯示還是要交稅,應(yīng)交稅額正好是差額專票的稅額,所以進(jìn)項(xiàng)稅是不能抵扣這個(gè)差額專票的銷項(xiàng)稅嗎?之前從沒出現(xiàn)過進(jìn)項(xiàng)完全可以抵扣掉銷項(xiàng)的情況,所以一直認(rèn)為是可以抵扣這個(gè)銷項(xiàng)的
你好老師,我們公司是一般納稅人建筑企業(yè),現(xiàn)在有個(gè)項(xiàng)目符合簡(jiǎn)易征收,如果我們沒有分包,自己干,增值稅是直接按簡(jiǎn)易稅率全交還是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額交
老師您好!銀行付款申請(qǐng)表,申請(qǐng)人和經(jīng)手人為一個(gè)人可不可以?
這道題我感覺4個(gè)選項(xiàng)都是錯(cuò)的呀,選啥?
這個(gè)題怎么做啊啊啊啊
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市我是新接手的賬以前沒有做賬現(xiàn)在出納手里有現(xiàn)金10萬銀行有18萬怎么做會(huì)計(jì)分錄
現(xiàn)在注冊(cè)資金是500萬,兩個(gè)股東各占50,應(yīng)該是減資還是撤股處理。賬面是虧損的
老師,我們發(fā)貨運(yùn)費(fèi),快遞公司開了專票,分錄怎么寫呢
老師想請(qǐng)教一下第四問債務(wù)和權(quán)益的比例那為什么要1+0.6呀?不是3/(5+3)呢,這一塊老搞不清楚
a選項(xiàng)沒看懂,賬面價(jià)值的確定基礎(chǔ)???墒栈亟痤~的確定基礎(chǔ)包括公允-處置費(fèi)用和預(yù)計(jì)未來現(xiàn)金流量?
老師,購(gòu)買新車掛牌的時(shí)候是不是要在電子稅務(wù)局交稅
生產(chǎn)型企業(yè)如果內(nèi)銷不含稅銷售額是100000元,稅額1300元,出口貨物10000元。企業(yè)稅負(fù)是4%,那本期進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該認(rèn)證多少